同學您好,以前有暫估的紅字沖暫估,再做發票金額的分錄 暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師,我1月份才收著幾份成本發票,能不能入在12月的賬里?就是去年12月開發票,成本發票今天才收到
老師,2022年12月成本發票,能入到2023年1月份嗎?
你好老師,現在2023年1月份收到去年12月份的成本發票,怎么入成本?
2022年的成本發票10-12月開的,現在記到1月份,2023年所得稅匯算清繳要剔除去嗎
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?