你好豬奶,在成本費用里面填寫負數。
老師[玫瑰],可以向你請教下以前年度多計成本,現在做了以前年度損益調整,要補交往年所得稅,如何補報呢?會計分錄我知道,我只是不知道在哪里去申報這個補交的稅?可以并入調整當年的所得稅匯算時調增嗎?應填在匯算哪張表的那個位置合適呢?謝謝,謝謝[玫瑰]
麻煩問一下老師 現在養老和失業保險單位部分不是減免到年底了嗎 那現在做賬的時候還需要每個月計提費用嗎 單位部分 營業外收入需要計提所得稅嗎 就是社保返還的穩崗津貼 麻煩老師指導一下 謝謝
2020年的有筆主營業務收入需要在2022年調整更正,那么2022年調完增加了利潤分配-未分配利潤,那所得稅是否要繳納?在稅務需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務局哪申報?今年的匯算清繳還沒做,調整的這個稅額是13W,請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅,填哪個報表?
老師,請問年報營業外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調整數加進了利潤總額,并將退稅部分的營業外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現在所得稅匯算清繳里主表的營業利潤我是否應該就填寫年報里的數字+調整數,營業外收入和營業外支出抄年報數?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業外收入的25%,我不知是否正確了
老師請問一下,穩崗補貼返還的錢當時記在營業外收入里了,,年末在個人所得稅生產經營A表里需不需要在做調增,應該填在哪里那筆錢,謝謝老師!
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思