定額的不需要自己申報,你可以問一下你稅務局。
老師你好,請問一下,這個個稅,我看下面寫的應納稅額472.67,但是當時有個免申報的選項,我就點了一下,現在就顯示:享受免申報,無需交款。但是我不知道我到底點的對不對,我應該點嗎,還是我應該繳稅
老師幫我看下 這個個體工商戶打開就是這樣的顯示好像后臺已經幫我們申報了 但是我不知道這個 還需不需要在申報其他的
我有一個個體戶,之前都是稅務后臺申報的,核定征收,但是今年第三季度,開票40萬,他們讓我自己報稅了,個稅稅款已經扣了,把那個個稅密碼也給我了,我這個月還要申報個稅嗎,需不需要在個稅扣繳端添加我的名字,再申報個稅?
老師,您好,麻煩幫我看一下這個個體工商戶,在信用公示網上是這么顯示的,需要怎么處理呢?目前餐館沒有在經營。謝謝
老師,幫我看看,這個個體戶增值稅一進來就顯示已申報不讓修改,是不是核定21萬的意思,可是一季度實際開票不含稅金額是254950.49元,那我這個開票金額怎么辦,是要更正申報嗎,這個數填哪行
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡