按照核定的申報就可以了
老師 我單位是個體工商戶 個人經營所得和增值稅都在 電子稅務局里面申報 我不知道我們單位這屬于什么類型的,增值稅還是季度不超30萬免征,稅務局說季度核定的是9萬元,那么經營所得該怎么申報呢
一個個體工商戶,如果是核定征收,季度核了9萬,實際收入超過9萬了,增值稅申報表應該怎么填呢
個體工商戶季度沒有超過核定的9萬 怎么在電子稅務局申報
請問個體工商戶季度開票1%超30萬,電子稅務局里怎么填寫申報?
老師,個體戶是核定征收的,打開電子稅務局開電子票出現以下提示,該怎么處理。23年4季度開票沒有超過30萬
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
這個看不明白 幫我分析下
同學你好 就是按照稅局給你核定的金額來申報
8419.35這個數字是不是稅局給我核定的數字 也就是說如果這個數字是我理解的 那么我就按照這個數字申報就可以了
對,按照稅局核定的金額申報