你好,是2022年購進的沒有銷售完,到2023年才對外銷售嗎??
2022.12月支付的貨款,但是對方2022年沒有開發票,2023年在開發票,那2022年支付的貨款可以作為成本嗎?
2022年沒有預付款,2023年1月份開發票,可以算是2022年的成本嗎?
2022年取得的成本發票,2023年有開票收入,可以拿2022年的成本發票作為2023年成本嗎?
商貿公司2022年先支付了運費,做的是預付賬款,對方2023年才開發票,2022年做賬時應該怎么做分錄,在2023年拿到發票后是可以作為2022年的成本?
2022年的成本發票可以入2023年的賬嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
購買的材料,沒有對外銷售
發票沒有進賬
你好,發票沒有進賬,可以補做入賬處理?
那2022年取得發票,可以給到2023年做成本嗎?
你好,如果是2023年確認收入了,是可以結轉相應成本的?