同學(xué)你好 差額是收入減去成本費(fèi)用
籌建期間,無公戶,建房子的裝修費(fèi)工程費(fèi)和臺(tái)椅等所有支出都是老板個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬給對(duì)方的,開的發(fā)票是公司名稱,付款原件只有業(yè)務(wù)回單,要不要打印銀行電子回單?有2019年的支出 銀行電子回單上是個(gè)人轉(zhuǎn)賬,稅局檢查有影響嗎? 外賬賬務(wù)上和銀行上應(yīng)該怎么做才規(guī)范? 新建賬套的科目期初余額怎么核準(zhǔn),2019年老板轉(zhuǎn)入第一筆實(shí)收資本內(nèi)賬入現(xiàn)金的,然后用于支出,后續(xù)再轉(zhuǎn)入資金再支出,這種的要怎么寫期初余額?外賬賬務(wù)應(yīng)該怎么做
老師,我有個(gè)問題想問,我現(xiàn)在就是進(jìn)入了一個(gè)加工企業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾用品的,今天去的時(shí)候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個(gè)憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經(jīng)常用私戶收現(xiàn)金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應(yīng)該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時(shí)候有的啥費(fèi)用確實(shí)沒有合理的支出憑證發(fā)票的話調(diào)增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè),其實(shí)他們的每年的應(yīng)納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對(duì)方要求他們開13%稅率的發(fā)票,所以他們就注冊(cè)了一般納稅人。
3.某企業(yè)正在編制2022年1月份的現(xiàn)金收支計(jì)劃。有關(guān)資料如下:(1)2021年末現(xiàn)金余額為10000元;(2)1月預(yù)計(jì)銷售469件,每件100元/件。收款條件為當(dāng)月銷售貸款的50%。月初應(yīng)收賬款余額為14000元。(3)當(dāng)月采購材料的支付13104元,根據(jù)付款條件支付50%,2021年12月采購材料的應(yīng)付賬款為10000元,當(dāng)月淮備伊余題付渚。(4)銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用付現(xiàn)13154元;(5)準(zhǔn)備購買設(shè)備30000元;(6)當(dāng)月預(yù)繳所得稅3000元;(7)企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)可向銀行借款,借款金額為100元的整數(shù)倍數(shù)。年利率為12%,按月支付利息。(s)要求只末現(xiàn)余余額為4500元。要求1.計(jì)算經(jīng)營現(xiàn)金收入2.計(jì)算可供支配的現(xiàn)金3.采購材料支出4.計(jì)算經(jīng)常性現(xiàn)金支出5.計(jì)算現(xiàn)金余缺6.確定向銀行僧?dāng)?shù)的數(shù)題7.現(xiàn)金月末余額老師這個(gè)應(yīng)該怎么做呀
王觀題10分楓林實(shí)業(yè)有限公司2018年10月份的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)以銀行存款支付本季度短期借款利息1500元(前兩月已預(yù)提1000元)。(2)以銀行存款支付約罰款3000元。(3)將無法支付的應(yīng)付賬款5000元予以轉(zhuǎn)。(4)職工出差預(yù)借差旅費(fèi)4000元,以現(xiàn)金支付。(5)上述職工出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)3600元,余額退回。(6)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月投益類中收入類賬戶余額,其中,主營業(yè)務(wù)收入120000元,投資收益貨方30000元,營業(yè)外收入10000元。(7)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中費(fèi)用類賬戶余額,其中,主營業(yè)務(wù)成本70000元,稅金及附加2500元,銷售費(fèi)用15000元,管理費(fèi)用20000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用6000元,營業(yè)外支出6500元。(8)月末,按本月利潤總額的25%,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)文所得稅,(9)月末,按本月稅后利潤的10%,提取法定盈余公積。(10)月末,經(jīng)研究決定,向投資者分配利潤13000元。(11)年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤300000元到“利潤分配”賬戶。(12)年末,結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”其他明細(xì)賬戶,其中:“利潤分配提取法定盈余公積金”明細(xì)賬戶借方余額
老師:我們是小規(guī)模納稅人,不涉及應(yīng)收應(yīng)付,資金進(jìn)出很簡(jiǎn)單,老板用所有現(xiàn)金及銀行賬戶余額-1月份需要承擔(dān)的12月份工資及獎(jiǎng)金=22年的盈利,但我們初步用收付實(shí)現(xiàn)制的方式,收入-所有支出結(jié)算出的余額卻老板的盈利有出入。老板說這個(gè)差額是怎么形成的呢?
老師 我想問一下會(huì)務(wù)費(fèi)扣除是怎么操作的,會(huì)務(wù)費(fèi)稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個(gè)人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷項(xiàng)稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因?yàn)閷嬍倚l(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報(bào) 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題,我們對(duì)供應(yīng)商的罰款計(jì)入營業(yè)外收入,還確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項(xiàng)市場(chǎng)推廣服務(wù)費(fèi)的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費(fèi) 請(qǐng)問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>
老板的意思是,他用2022年12月份的銀行及現(xiàn)金余額-12月份的工資及年終獎(jiǎng)(23年1月份發(fā)放)=公司全年的利潤,老板算出來的利潤和我們財(cái)務(wù)算的所有的收入-所有的支出的利潤怎么不相符!是說兩種算法的利潤怎么不一樣?我們不做賬,只有流水。
原則上是不是應(yīng)該一樣的
同學(xué)你好 對(duì)的 原則上是一樣的