您好,這個記入到財務(wù)費用利息里面就行了
老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責(zé)招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 這個專家費是不開發(fā)票的,是我們預(yù)付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應(yīng)收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務(wù)成本 1200 貸,其他應(yīng)收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業(yè)務(wù)收入 6.8 貸,其他應(yīng)收款 1.2 請問9.15日的分錄是不是應(yīng)該記入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呀,因為這些是文件費投標單位為了要投標而購買的文件,我公司是不退也不開發(fā)票的。
老師,我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場拿貨,跟供應(yīng)商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票,但是當(dāng)時拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商,然后回來拿收據(jù)報銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時記賬是借庫存商品,貸銀行存款
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,您好!我們公司上月用公賬轉(zhuǎn)賬投標保證金5000元,當(dāng)月對方公司已退回的,存入時借:其他應(yīng)收款,貨:銀行存款,退回時借:銀行存款,貨:其他應(yīng)收款,但退回的當(dāng)天對方公司也經(jīng)公賬多轉(zhuǎn)0.29元到我們公司,這個我問了負責(zé)的同事,說是那5000元的利息,這0.29元應(yīng)該怎樣入賬呢?入財務(wù)費用-利息?還是入營業(yè)外收入呢?對方公司是遵義市公共資源交易中心的,回單的截圖如下,謝謝老師的解答哦!
老師們,企業(yè)從外面租了兩臺設(shè)備。對方已經(jīng)開發(fā)票過來了。一般納稅人,不含稅792035.4,稅額是:102964.6. 每個月對公轉(zhuǎn)給對方32113.00元。我們租這兩臺設(shè)備回來。又轉(zhuǎn)租給其他公司,他們每個月轉(zhuǎn)款33113.00元。我們公司還未開票給對方。 分錄如下: 收到發(fā)票分錄如下 借:固定資產(chǎn)——融資租入 應(yīng)交稅金——進項 貸:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 每個月轉(zhuǎn)款分錄如下: 借:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)租給別的公司每個月收到款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——XX公司 租期滿后開票租憑票給對方分錄如下 借:預(yù)收賬款——XXX公司 貸:固定資產(chǎn)——出租 應(yīng)交稅金——銷項稅 以上分錄是否正確。還有沒有需要注意和補充的?
老師,企業(yè)內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
你好,上個月我們公司和另一公司合作,我們派出藝人演出,我們公司已經(jīng)開發(fā)票給合作公司了,現(xiàn)在對方公司要我方藝人完稅證明說是稅務(wù)局要的,這個我們能不能直接跟稅務(wù)局對接,不想給對方公司這些。
老師,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項這種是走的無票收入嗎
教育機構(gòu)月度如何確認收入費用和支出
請問有一家公司沒有收入,也幾乎沒有成本,銀行賬上沒有進出賬,沒有現(xiàn)金交易,現(xiàn)在目前就是記提每個月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒有錢發(fā),就是開個手據(jù),收到法人的借款,來做工資,我就想問下,這個工資還有沒有必要繼續(xù)計提,現(xiàn)在也沒有申報社保了,因為也沒有錢交了,但是還不能注銷現(xiàn)在。請問現(xiàn)在要怎么辦呢
以2000元為基數(shù),自2024年9月1日參照一年期貸款市場報價利率標準得到的利息是多少?
個體戶2024年經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
好的,明白了,謝謝老師!
不客氣,幫忙給個我
幫忙給個五星好評,謝謝您