同學(xué)你好 這個是百分之二十
請問我單位支付外單位勞務(wù)費(fèi),發(fā)票是稅務(wù)局代開的 零星勞務(wù) 發(fā)票備注了需要支付單位代繳個人所得稅,請問實(shí)際應(yīng)該是誰來繳納這個個人所得稅,扣除比例是多少?如果是我單位代扣代繳,應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
收到個人的稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票備注寫著:個稅依法代扣代繳或自行申報,我們公司支付勞務(wù)費(fèi)時需要代扣嗎?
老師您好!代開發(fā)票備注欄上寫有:個人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳)。 請問:這個個人所得稅是由購買方支付呢?還是代開單位自己支付呢?
請問老師,我們公司請了培訓(xùn)老師,給他支付了5w的費(fèi)用,他去稅局代開的發(fā)票寫著有由支付人代扣代繳個稅,按勞務(wù)交是交多少個稅的
企業(yè)收到個人去稅務(wù)代開發(fā)票備注欄注明:支付方代扣代繳個稅,收票單位按照勞務(wù)報酬申報個稅,這個稅率是多少,可以提前計(jì)算嗎?
你好出租車定額收款憑證票收費(fèi)聯(lián)可以用于報銷嗎票上沒有寫日期,有加蓋出租車定額收款憑證收費(fèi)專用章
某企業(yè)采用計(jì)劃成本法進(jìn)行材料的日常核算。2021年12月1日從異地購入一批材料,該批材料計(jì)劃成本380000元,取得專用發(fā)票上注明的價款為360000元,增值稅稅額為46800元;購入材料發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為60000元,增值稅稅額為5400元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。12月3日,收到該批材料并驗(yàn)收入庫。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,會計(jì)處理正確的是()
公司執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳了200多的企業(yè)所得稅,這個怎么入賬呢,如何做會計(jì)分錄,請教老師
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營業(yè)外收入
老師,這種出差開的發(fā)票能抵扣嗎?還需要哪些附件,我這只看到電子稅務(wù)局上開的發(fā)票
公司的法人和財(cái)務(wù)都是同一個人,有影響嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳申報表105080里的累計(jì)折舊額填賬面累計(jì)折舊的貸方累計(jì)數(shù)還是余額累計(jì)數(shù)
箱子設(shè)計(jì)費(fèi)用要掛什么科目
老師您好,請問交給保險公司的車險,其中360元車船稅是沒有發(fā)票的,這個該怎么做憑證呢
老師,我想問食堂餐費(fèi)的事,我家對甲方開票,又轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,甲方讓餐費(fèi)在我們家付,不讓勞務(wù)公司付現(xiàn)在走哪個科目適合
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老師,那請問安保服務(wù)公司是一般納稅人的,開勞務(wù)費(fèi)可以申請差額征稅或者簡易嗎
同學(xué)你好 對的 這個可以的