同學你好 電子稅局里面有的
老師,小企業會計準則沒有“以前年度損益調整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計提了19000并繳納了3000元企業所得稅,計提時 借 企業所得稅19000 貸 應交稅費19000,繳納時 借 應交稅費19000 貸 營業外收入 15000 (小規模納稅人優惠部分) 貸 銀行存款3000(實際繳納的,今年匯算時19年整體來說是虧損,相當于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應交稅費 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現在財務報表上資產負債表取數始終差3000
老師,資產負債表里面的未分配利潤欄電子稅務局跟我用友賬套里的數據始終差706.42,這個數正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額,我檢查很多遍了,利潤表中的所有數據都一模一樣,包括凈利潤也都是匹配的,資產負債表里其它數據也一樣沒錯,只是未分配利潤欄的數據兩邊不統一,我還手動加過很多遍,而且電子稅務局取的數少了這個數之后資產負債表不平了,也可提交不了,我用友里的數是平的,這應該不是填寫錯誤的原因,應該是取數的原因,老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了,剛剛發現這個706.42是異地項目預交的附加稅,收到異地預交的完稅證明入賬時分錄: 借應交稅費-附加稅(簡) 貸 其它應付款 接著計提 借營業稅金及附加-附加稅 貸 應交稅費-附加稅
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產負債表,利潤表,現金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現在我在重新建賬,根據資產負債表和銀行對賬單,錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了,生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
你好,民間非營利組織,小規模,在計提企業所得稅,附加稅后,計入到了其他費用里,借其他費用,貸附加稅,企業所得稅,那么這個在報業務活動表的時候,他寫在哪里呀?
09:32問答詳情23:57:21后或5次對話后問題結束你好,民間非營利組織,小規模,在計提企業所得稅,附加稅后,計入到了其他費用里,借其他費用,貸附加稅,企業所得稅,那么這個在報業務活動表的時候,他寫在哪里呀?你好,沒有其他費用,在電子稅務局上報稅的報表里,電子稅局的報表是利潤表格式,寫到哪里呀?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務