同學你好,你這是出口退稅嗎,看你的表達像進項留底退稅吶
一般納稅人,9月開了一張銷項發票出去,現在12月對方,核對的時候,才發現發票抬頭錯了,但是9月的對應稅額已經上交了,現在12月,要紅沖發票了,再給對方重新開一張,那現在這個銷項稅額,有用不?對方進項還可以抵扣嗎?
老師,我有一個12月份開的發票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發票嗎?因為我沖的是12月份業務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發票嗎?
老師您好,我們單位是外貿出口單位,11月份供應商出口進項發票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉出,在主表上面提現就是要要稅的狀態了,這種情況該怎么處理?
有上海的老師做出口退稅的嗎?假如9月的進項10月勾選了發票,10月開發票開錯了然后在12月紅沖重開了,現在好像匯率搞錯了,想在1月把12月那張重開的發票紅沖作廢掉,能在2月申報退稅嗎?
有上海的老師做出口退稅的嗎?假如9月的進項10月勾選了發票,10月開銷項發票開錯了然后在12月紅沖重開了,現在好像匯率搞錯了,想在1月把12月那張重開的發票紅沖作廢掉,能在2月申報退稅嗎?
老師,把老板的其他應付款轉入到實收資本,是不是還需要交個人所得稅啊
問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
老師,那我們沒有從公戶發過工資,代賬公司把工資發放做到其他應付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
老師,我有一個一般納稅人公司資產上還有一輛車,當時購進時已經給了增值稅,現在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發過工資,他們做賬是不是把工資發放這快做到貸其他應付款老板了
銀行收到一筆0.01元的收單清算款,要怎么入賬
我們是二房東,租出去房子了,合同是五年,前兩個月免兩個月房租,現在只付了半年的房租,開票要怎么開呢,我們是個體戶,開票日期怎么選呢,還有項目名稱,稅率是多少
老師:對外開發票的必須要和營業范圍相符嗎?
用友軟件輸出后,繼續做賬好的話,還需要引入一次嗎,還是在原來的基礎上繼續做
非盈利機構的增值稅和附加稅計入什么科目?