你好,這個得和稅務局來核定
老師,我們新公司在上海電子稅務局網上登記了,但是 稅種核定 是自動完成的,不是我們自己選擇、要求核定什么稅就核定什么稅。所以現在,印花稅 等稅種沒有核定,如果后天上班核定 不會影響我們下個月 印花稅 的納稅申報吧? 還有,因為是自動核定,企業所得稅 我看不出來是月報 還是 季報?在電子稅務局中什么地方看呢?
去年9月成立以來,我們公司都沒有交印花稅,稅務局也沒有提示交。剛剛在電子稅務局查看水總核定,里面沒有印花稅。是我們可以不用交印花稅的意思嗎?如果要交,去年9月成立的,去年的印花稅怎么交?
老師,我們公司的電子稅務局里沒有核定印花稅,那申報印花稅的時候選擇按期申報還是按次申報呢?
有老師知道武漢新成立的公司印花稅需要自己在電子稅務局申請核定嘛,按季按年或按次都是自己申請的?
老師,我是2022年新成立的公司,年底申報印花稅時發現稅務局沒有核定印花稅,我自己能在電子稅務局核定嗎
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?