借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,預(yù)付——暫估
老師好,2022年12月份支付的電費3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費用放在成本里,暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了 謝謝
老師好,2022年12月份支付的電費3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了
老師好,2022年12月份支付的電費3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了,請曲老師不要反復(fù)的接這個問題了,耽誤時間!
老師好,2022年12月份支付的電費3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了,請曲老師不要反復(fù)的接這個問題了,耽誤時間!
老師好,暫估的會計科目是什么呢?成本費用是3000元,沒收到發(fā)票,想暫估的話,是把暫估寫到摘要里嗎?會計科目不變嗎?這個會計科目是,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,預(yù)付 還是怎么寫?
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?