同學你好 融資租賃租入固定資產賬務處理 企業采用融資租賃的方式租入固定資產,作為自有資產,會計分錄為: 1.融資租入的固定資產,應當在租賃開始日,按租賃協議或者合同確定的價款、運輸費、途中保險費、安裝調試費以及融資租入固定資產達到預定可使用狀態前發生的借款費用等作為入帳價值。 借:固定資產--融資租入固定資產 貸:長期應付款--應付融資租賃款 2.融資租入的固定資產,應當采用與自有應計折舊固定資產相一致的折舊政策。折舊年限為租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間為折舊年限。 計提折舊時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用--折舊費 貸:累計折舊 3.分期付款時: 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 4.租賃期滿,如合同規定將設備所有權歸承租企業,應進行轉帳,將固定資產從“融資租入固定資產”明細科目轉入有關明細科目。 借:固定資產--有關設備 貸:固定資產--融資租入固定資產
老師你好,我公司購入一輛接待用小轎車,轎車原值70萬,我們這個月首付20萬,但是我們取得了70萬的增值稅專票,剩下的50萬等到2年后再付款就可以,如果2年后不買車到時還可以再退回部分車款,中間這2年每月扣4000元款項,說是利息,這種是屬于融資租賃嗎,要怎么做分錄?能幫我把這個分錄寫一下嗎,帶著金額的
#提問# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒有做過退稅,近期打算做,也有了進出口權, 但是我們沒有出柜子之前就支付了差不多二十萬的海運費,在公司賬上沒有收入,,,,目前只能先出一個柜子沖掉之前付的20萬部分海運費, 我們領導跟我說 這個柜子收入貨款要做 12萬多 能抵辦理退稅的是 6萬多 運費算4萬 本月人工工資申報了11萬 租金是1萬 她和我說工資按2萬算到這個柜子里的成本,,,,這樣的話 這個我本來申報了11萬的工資 ,就算2萬的人工工資到這個柜子里, 那多余的工資我是應該怎么做?
老師,麻煩咨詢一個賬務科目程序是這樣的,就是我們公司嘛,他從那個銀行里面貸款開承兌,但是他開承兌的步驟是這個樣子的,比如說我要開,我要在銀行開100萬的承兌,那我就要打80萬的保證金進去,然后銀行就給我開100萬的承兌,相當于銀行就先幫我嗯墊付20萬,然后就是這一次嘛,我們公司然后開了200多萬的承兌。我們就打了200萬的保證金進去,但是開開最終開出了250萬的承兌,但是實際的銀行轉的保證金是200萬,然后我就想了一下,我那個,就比如說我轉保證金進去的時候,我就擺的是借其他應付款,然后保證金賬戶,然后貸銀行存款。
老師大概情況是這樣這幾年經營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因為想做新的項目,但是這里有個問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預付也掛了200多萬,我們和B款項已經結清,這些票開出來其實都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認,信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項已清。預付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風控那邊還是不會信(我不知道風控的原理)。第二個辦法,還是那200多萬票我們不承認,預付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項,就是暫用幾天,先把我們賬面預付沖掉。等風控查過了我們再把預付補回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認成本。我現在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點長,前面問了2次都沒寫完,其實我這里還省略了一些麻煩老師了)
公司老板跟另外一個股東合股,經過商量兩家公司的股東協議共用我們的展廳;當時我們展廳裝修花了30萬,已經全部攤銷完畢,新公司承擔10萬元的裝修款就可以共用展廳;最后就是新公司是不會把這10萬元以實物的形式給付我們公司的,他們經過協議把這10萬元的裝修款轉為我們公司對新公司的投資款就可以了,兩個疑問,這個新公司應付的十萬裝修款如何做分錄,是沖減我原公司的裝修費還是怎么處理?轉為投資款如何做分錄,麻煩老師說一下具體分錄
貨物安裝費是九個點吧?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?購買材料回來焊接而成,屬于包工包料
24年一月的電費,本來是借其他業務支出5萬,入錯了借電費其他業務收入,影響當年的損益嗎?需要納稅調整嗎?
老師,今天第一去公司上班,剛前任說我不要那么認真,按規矩是要票,但私下是有些人的不要,有些人的要,到底我審單的時候碰到沒票的怎么說不得罪人又能拿到票呢
機器設備租賃銷售的稅率是多少
老師,3月份進項發票已勾選,但是發票忘記入賬,而且3月已申報增值稅,現在如何解決
老師,民政局對流浪乞討人員物資救助支出每人20元左右,無發票可以報賬嗎
老師,房地產開發預交的土地增稅用不用計入稅金及附加?還是在預交時直接借:應交稅費應交土地增值稅,貸:銀行存款
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
公司是一家商貿公司,銷售的農產品,免稅收入需要備案嗎?
老師,我問的是融資回租的這個問題?
?一、融資性售后回租業務出租方會計處理 購入資產,作分錄, 借:融資租賃資產 貸:應付賬款(銀行存款) 購入即出租作分錄, 借:長期應收款-應收融資租賃款 貸:融資租賃資產 未實現融資收益 收款時作分錄, 借:銀行存款 貸:長期應收款-應收融資租賃款 同時分攤未實現融資收益, 借:未實現融資收益(按實際利率計算確認) 貸:租賃收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 二、融資性售后回租業務承租方會計處理 出售資產時作分錄, 借:應收賬款(銀行存款) 累計折舊 貸:固定資產 遞延收益 租入資產作分錄, 借:融資租賃資產 貸:長期應付款 未確認融資費用 付款時作分錄, 借:長期應付款 貸:銀行存款 同時分攤未確認融資費用, 借:財務費用 貸:未確認融資費用(按實際利率確認) 租入資產折舊, 借:管理費用 貸:累計折舊 分攤遞延收益, 借:遞延收益 貸:管理費用
老師我問得這部分差額如果做賬務處理?
差額部分不是利息嗎
不是的,他這個是為了兩兩相抵,這部分款我們沒付,他們也沒收。但是租賃公司開了電子收據 。這部分怎么做賬務處理?
同學你好 開了發票計入營業外