你好; 把發票直接附22憑證后面去; 不用單獨做分錄了? ?
老師,在跨年發票的賬務處理中,如果直到匯算清繳時仍未收到上年的成本費用發票,進行納稅調增補繳所得稅,完成匯算清繳后收到上年的成本費用票需要怎么處理呢?上年暫估入賬的和提前已知金額按實際入賬的處理有區別嗎?
今年暫估的收入和費用,是不是只要在明年匯算清繳前取得發票就行了?如果暫估的收入和費用與實際的發票有差異,匯算清繳時需要按照發票金額調整嗎?
老師,12月份預估費用和成本入賬,23年匯算清繳之前取得發票,如果暫估金額和實際發票金額一致的話,賬務需要做處理嗎?
本月初單位購買的一批材料,貨到了,發票未到,企業做了暫估入庫,并且材料被車間領用,用暫估價核算成本。如果發票下月到,暫估的金額和實際發票的金額不一致,需要調整本月核算的產品成本嗎?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發票的話,需要納稅調增20,請問,賬務如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發票,請問還調增么,因為暫估里面一直有余額?
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
CDE會計師事務所委派A注冊會計師擔任上市公司丙公司2022年度財務報表審計項目合伙人。審計項目組在審計中遇到下列事項: (1)A 注冊會計師因繼承其祖父的遺產獲得丙公司股票 20 000股,承諾將在有權處置這些股票之日起立即出售。(2)B 注冊會計師和 A 注冊會計師同處一個分部,不是丙公司審計項目組成員。B的母親和丙公司某董事共同開辦了一家早教機構。(3)丁公司是丙公司的母公司,聘請 CDE 會計師事務所為其共享服務中心提供信息系統的設計和實施服務。該共享服務中心承擔丁公司下屬各公司的財務及人力資源等職能。(4)CDE會計師事務所推薦丙公司與某開發區管委會簽訂投資協議,因此獲得開發區管委會的獎勵 10萬元。要求:針對上述第(1)至(4)項,逐項指出是否違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關職業道德和獨立性的規定,并簡要說明理由。
老師,請問公司給股東分紅,股東是公司,需要繳納什么稅,稅率多少啊
老師你好 我們老板去日本出差 沒有發票 消費是用人民幣兌換的日幣支付的 這種情況下,他們消費的部分用什么報銷呢
請問商貿企業一一對應分錄要先做進項再跟著做收入嗎?先做收入再做進項可以嗎?
老師,業務招待費賬載金額 是8532*60%=5119.2 ,銷售額1647355.5*0.005=(8236.78)這兩種算下來,該填寫哪一個呢?
2021年的應付賬款到2025年還有余額,實際已經清賬了,怎么處理?
老師,您好,公司繳納專利年費滯納金,可以稅前扣除嗎?匯算清繳納需要調增嗎
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
之前確認了一部分廠區建設的固定資產,現在廠區建設的審計報告出來,還要增加一部分固定資產金額,不太會賬務操作,這個具體要怎么做?金蝶財務軟件上怎么操作?
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如果暫估金額比發票金額大怎么處理
你好; 紅沖了。 在 按發票做一遍? ?
暫估時: 借:費用 1000 貸:應付賬款 1000 收發票時: 借:費用 -900 貸:應付賬款 -900這樣嗎? 會有一個差額,不需要做以前年度損益調整?
你好 ;? ? 走以前年度損益調整去紅沖費用 ;代替損益科目? ?
暫估時: 借:費用 1000 貸:應付賬款 1000 收發票時: 借:以前年度損益調整 -900 貸:應付賬款 -900
暫估時: 借:費用 1000 貸:應付賬款 1000 收發票時: 借:以前年度損益調整 -900 貸:應付賬款 -900 借:費用 900 貸:應付 900這樣嗎
借借:以前年度損益調整 -1000 貸:應付賬款 -1000? 然后做? ? 借以前年度損益調整 貸? 應付賬款? ??
暫估時: 借:費用 1000 貸:應付賬款 1000 收發票時: 借:以前年度損益調整 -1000 貸:應付賬款 -1000 借:以前年度損益調整 900 貸:應付 900
對的;到時把余額轉利潤分配去? ?
老師,如果匯算清繳之前無發票,需要做賬務處理嗎
你好;? 需要的;暫估做賬哈? ?
如何暫估做賬,老師能詳細列示一下分錄嗎
?你好;? ?比如借管理費用-暫估某費用? 或者成本- 暫估 貸 應付賬款-暫估? ?
我的意思是12月份暫估了,但是匯算清繳之前無發票,需要做納稅調整,那賬務上是不是需要賬務處理,如何做賬務處理
?你好 ;? 到時匯算調增處理; 你真實發生的金額 不單獨做分錄處理。 匯算填寫表格即可? ?