您好,這個是可以的哈
老師我們公司主營是咨詢評估服務,給業務員+合作伙伴的業務分成,要求他們提供對公發票。由于目前及后續,有咨詢字樣的發票將會成為引起稅務檢查的敏感費用,所以公司讓他們提供發票時盡量開“業務合作費用”,請問這樣可以嗎?會有風險嗎?
公司和供應商合作一起辦了一個活動(主要是為了促銷商品),活動費用供應商承擔60%,我們公司承擔40%,費用先由我們公司墊付,后期再找她們報銷。問題:對方付款需要我們提供給她們發票,但是活動中的費用發票都是開給我們公司了,我們公司是銷售貨物的公司,我們可以給她們開發票嘛?如果可以要開什么內容呢?,活動費用吃的,機票住宿,還有場地費用,活動物料費等。
老師,我們公司是裝修設計企業,為了校招招實習生,公司提供宿舍,宿舍由公司出資繳費,請問我實際操作時,需要做什么工作?(與房東簽訂合同,讓房東給我去稅務局代開租金發票嗎?請問現在的稅金是多少?)然后我做賬是做什么科目?
公司的一個客戶,去外省出差,是因為公司這邊的業務原因,所以我們是承諾給客戶報銷機票費用和住宿費用。請問這個費用要怎么入賬?客戶有提供發票回來,住宿費和飛機票都有發票。
老師,請問我們公司贈送合作公司5臺噴霧器,讓合作公司提供發票,合作公司給提供了住宿費的發票。請問這個怎么入賬?是把住宿費作為推廣費用入賬嗎?可以,借:銷售費用 貸:庫存商品嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
老師這樣做分錄對嗎?麻煩您幫我看看正確的會計分錄該怎么寫吧?
你贈送出去? 借 銷售費用? 貸 庫存商品 應交稅費就可以了
然后這個分錄就附上他給的住宿費發票在后面就可以了對嗎老師?這樣做賬算違規嗎?
嗯對是這個意思的,沒關系
老師那我結轉這個噴霧器的成本該怎么做賬?
這個不需要結轉,做到銷售費用,貸方庫存商品就證明沒有了
好的,謝謝老師。那作為推廣贈送給客戶的噴霧器,客戶到底用不用給我們提供發票呀?
我老板說讓客戶給提供同等價值的發票給我們,然后客戶給了住宿費的發票。我也不知道客戶到底該不該給提供發票,如果該提供發票的話,正確的是該給提供什么發票?
這個正確的是需要提供發票的
好的謝謝老師
不客氣的,祝您開心