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請(qǐng)問下我司已經(jīng)簽訂了三方扣款協(xié)議的,扣增值稅和附加稅都能正常三方協(xié)議扣除,之后的印花稅扣款突然沒有三方協(xié)議,只有銀聯(lián)卡和銀行支付端兩個(gè)選項(xiàng),選擇了銀行支付端扣款,在那個(gè)稅款繳納查詢查到是未開票模式,是代表沒交這個(gè)印花稅嗎?

2023-01-04 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 21:11

這個(gè)看不出來 你看下銀行卡余額減少?zèng)]有

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快賬用戶5507 追問 2023-01-04 21:13

沒有減少,之前的增值稅和附加稅是三方協(xié)議扣除,網(wǎng)銀上有體現(xiàn),賬上金額減少了,這種情況還是第一次碰到,有打印出來那個(gè)憑證,是要去銀行問下嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 21:16

先稍等 他有時(shí)候扣款不一定當(dāng)時(shí)扣 你明后天的時(shí)候看一下的。

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快賬用戶5507 追問 2023-01-04 21:18

好,老師,等下提問不一定是你收到,請(qǐng)問下環(huán)保稅那個(gè)表格是怎么填的,還只是個(gè)小的建筑公司

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齊紅老師 解答 2023-01-04 21:21

當(dāng)時(shí)怎么給你們核定的環(huán)保? 大氣污染的嗎

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快賬用戶5507 追問 2023-01-04 21:29

建筑公司都核了環(huán)保稅,只是一些市政的小項(xiàng)目,一般粉塵污染吧

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齊紅老師 解答 2023-01-04 21:39

施工面積/污染當(dāng)量*單價(jià)

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快賬用戶5507 追問 2023-01-04 21:46

這個(gè)公式是知道,就是信息采集表還有申報(bào)數(shù)據(jù)不知道怎么填進(jìn)去,具體的要不等明天我發(fā)表格給老師看下吧

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齊紅老師 解答 2023-01-04 21:51

可以的 可以發(fā)過來的

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快賬用戶5507 追問 2023-01-05 09:45

老師,這個(gè)是填什么方法

老師,這個(gè)是填什么方法
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齊紅老師 解答 2023-01-05 09:50

你上次申報(bào)過嗎?你看下你們上一次申報(bào)的是用的哪一種

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快賬用戶5507 追問 2023-01-05 09:52

12月份才核的稅,之前沒報(bào)過

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齊紅老師 解答 2023-01-05 09:57

抽樣 我記得是這個(gè)來 這種方法是自己省、自治區(qū)、直轄市生態(tài)環(huán)境主管部門公布的抽樣測(cè)算

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齊紅老師 解答 2023-01-05 09:57

具體的你最好再問一下你稅務(wù)局,你看一下你有這個(gè)稅種認(rèn)定的嗎。

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這個(gè)看不出來 你看下銀行卡余額減少?zèng)]有
2023-01-04
你好;? 這個(gè)是可以的; 你支付代扣個(gè)稅;這個(gè)是合理的 ;2.? 要哈; 包工頭如果稅務(wù)局代開發(fā)票沒有報(bào)個(gè)稅的; 你們 要補(bǔ)報(bào)個(gè)稅的; 3.? ?如果逾期沒有報(bào); 作為扣繳義務(wù)人; 你們會(huì)可能罰款的?
2023-05-31
一、關(guān)于乙方開票后甲方支付農(nóng)民工工資的問題,乙方可以通過以下步驟進(jìn)行做賬: 1.當(dāng)乙方為甲方開具發(fā)票并收到甲方的付款時(shí),需要確認(rèn)收入。在賬務(wù)處理中,可以將該款項(xiàng)記入“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”科目。 2.當(dāng)甲方將農(nóng)民工工資支付到乙方的賬戶時(shí),乙方需要在賬務(wù)處理中記錄該款項(xiàng)的用途和性質(zhì)。這可以記入“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付賬款”科目。 3.乙方需要保留相關(guān)憑證和記錄,包括發(fā)票、銀行轉(zhuǎn)賬記錄和相關(guān)的合同或協(xié)議等,以證明該款項(xiàng)的來源和用途。 二、關(guān)于乙方(電力安裝企業(yè))增值稅的征收方式問題: 1.增值稅的征收方式通常與企業(yè)的類型、業(yè)務(wù)規(guī)模、核算能力等因素有關(guān)。對(duì)于電力安裝企業(yè),如果其符合一般納稅人的條件,通常采用一般計(jì)稅方法或簡(jiǎn)易計(jì)稅方法中的一種來計(jì)算增值稅。 2.如果乙方采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,那么其進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。 3.如果乙方采用一般計(jì)稅方法,則可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。一般計(jì)稅方法下,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額。 三、關(guān)于企業(yè)所得稅的征收方式問題: 1.企業(yè)所得稅的征收方式通常與企業(yè)的財(cái)務(wù)核算能力、管理規(guī)范程度等因素有關(guān)。在某些情況下,企業(yè)所得稅可以采用查賬征收或核定征收的方式。 2.如果乙方從2019年開始采用查賬征收方式,則需要在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)編制企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,并按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。 3.如果乙方之前采用核定征收方式,則在改為查賬征收時(shí)需要按照稅法規(guī)定重新計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。同時(shí),需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表等資料。 4.如果乙方在2019年5月之前已經(jīng)開始采用查賬征收方式,則需要在2019年度內(nèi)繼續(xù)按照查賬征收方式進(jìn)行申報(bào)和繳納企業(yè)所得稅。如果之前采用核定征收方式,則需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和修正。
2023-11-09
你好 稍等馬上計(jì)算
2023-06-03
您好。 1、原值10萬,會(huì)計(jì)折舊1萬,享受一次性折舊10萬,納稅調(diào)減9萬這個(gè)思路是正確的;但是這樣處理有個(gè)問題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對(duì)殘值單獨(dú)納稅調(diào)增(因?yàn)闅堉的蚕硎芤淮涡钥鄢耍晕业慕ㄗh為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會(huì)計(jì)折舊金額就可以,提足折舊后,稅會(huì)就沒有差異了。 2、應(yīng)收賬款壞賬損失屬于債務(wù)重組的,應(yīng)有債務(wù)重組協(xié)議及其債務(wù)人重組收益納稅情況說明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開發(fā)票,因?yàn)檫@是應(yīng)稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
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