你好,可以的,可以這么做的。
老師好,我們公司以公司名義按揭貸款購買汽車,增值稅可以全部抵扣嗎?車輛總價款是按4年按月計(jì)提折舊還是一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用?
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月因經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整,出售已使用過的兩輛小汽車。第一輛小汽車為2013年5月購入,其賬面原值為100 000元,已提折舊60000元,以70000元的價格(含增值稅)出售,甲公司向?qū)Ψ介_具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已收妥存入銀行。第二輛小汽車為2014年5月購入,購入時取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款200 000元,增值稅稅額34 000元,甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2014年5月符合抵扣規(guī)定,該小汽車賬面原值為200 000元,已提折舊100 000元,以120 000元的價格(含增值稅)出售,甲公司向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已收妥存入銀行,該小汽車銷售時適用13%的增值稅稅率。
老師,您好!我單位12月購入一輛汽車,因12月公司銷售開票比較少,所以不想抵扣購入汽車的增值稅,請問汽車可以12月入賬而增值稅以后抵扣嗎?
老師您好,我在23年2月有購入一臺11萬的汽車,從三月開始折舊,然后了解到18年后購入的汽車可以一次性記入當(dāng)期成本費(fèi)用,因?yàn)槲?3年有3.3萬的福利費(fèi)以及業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增,我不想要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,我能不能把汽車在12月份一次性記入費(fèi)用里面,再去匯算清繳調(diào)增呀?怎么操作合理一點(diǎn)
您好老師,我們12月份取得的汽車進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月也開出了機(jī)動車銷售發(fā)票。我這個月申報的時候留底稅額太多了,我可以把這部分車的稅額放到今年在抵扣嗎(12月份記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中)
物業(yè)購買2000元草坪機(jī)會計(jì)分錄
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設(shè)置銷售量,完成任務(wù)就每臺返點(diǎn)給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項(xiàng)稅和刷卡手續(xù)費(fèi)后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務(wù)處理請幫我寫一下。模式2賬務(wù)處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計(jì)學(xué)堂學(xué)的就是單純進(jìn)銷賣出,沒有這么復(fù)雜
您好老師我問下,營業(yè)執(zhí)照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風(fēng)險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀(jì)要,就是支出前需要哪些會議或者決議
請問老師,我單位由出納做工資表簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理簽字,最后董事長簽字,請問工資表財(cái)務(wù)經(jīng)理審核完后,應(yīng)該是出納還是財(cái)務(wù)經(jīng)理找總經(jīng)理和董事長簽字?
老師,之前沒做過建筑行業(yè),在商貿(mào)公司做的內(nèi)賬,如果去建筑行業(yè)面試要怎么才能順利能過面試呢
員工有兩個公司在一個公司正常申報工資,另一個公司零報個稅可以嗎
老師,我公司管理人員因?yàn)楹⒆由蠈W(xué),在別的地方入的保險,3個月公司給他保險費(fèi)3000元,這個怎么做憑證
23年繳納了300元車輛違章罰款,計(jì)入營業(yè)外支出,23年企業(yè)所得稅匯算清繳時忘了做納稅調(diào)整,24年匯算清繳時咋樣填寫調(diào)整
12月入賬時是把待以后抵扣的增值稅計(jì)入“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”嗎?增值稅申報時不用體現(xiàn)出來嗎?
對的,是的,是這么做的。
小汽車一般折舊幾年合適?12月入賬下年1月開始折舊對嗎?
小轎車最低折舊五年,從一月份開始折舊。