你好;? ?是的; 找稅務局給你變化征收方式即可? ?
老師,請問我們公司i是小規模公司,今年企業所得稅是核定征收的,但是我們一般是開票之后過段時間才會收到款,如果明年核定不了就變成查賬征收了,這樣就得需要成本票了,那我今年開票,明年收到款,我還需要提供成本票嗎?
老師,我們勞務公司將工程分包給四個班組,分別把款發給他們四個人,他們發工資給農民工,班組去成立個體工商戶,準備申請核定征收方式,少交稅,我們這邊昨天接到通知,稅務那邊又不讓核定征收,要求查賬征收,導致班組這邊個稅(經營所得)就比較高,他們無法取得對應的成本費用,請問老師目前還有其他方式可以節稅嗎?
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發票開了35w超額了,已經交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發票,也是沒有進項,現在個人所得稅經營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發生的,2w是查賬征收發生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
比如說某個人派遣工工資19000,人力資源公司收費金額為1000元,總計就是20000元。現在這個人力資源公司是小規模納稅人,如果全額開普票的話就是19801.98+198.02=20000,月不超15萬的情況下增值稅不是不用交么。如果差額開票的話就是19000全部開普票,收費的1000開專票990.09+9.91,就是交9.91的增值稅。那為什么還要選擇差額征稅呢,還是說這種公司的性質就決定了他只能選擇差額征稅這種方式?
公司去年第一季度是核定征收個體戶開了一張29萬的票出去,從去年4月份開始轉為小規模納稅人企業了(個轉企),轉企業后開始做賬,之前個體戶的沒做賬,所以增值稅申報的收入跟財報上的收入對不上,現在稅務局要求補起來補交企業所得稅,我可以把這收入補錄上,相應的成本也補做嗎,沒有成本票,因為個體戶時是不用交稅的
意思不用去工商變更為公司性質嗎
你好;? ? ? ? 稅務局變更即可? ?