你好;? 你買貨物;? ? 收到貨物 做暫估 (如果發(fā)票在后;) 借庫存商品 -暫估貸 應(yīng)付賬款-暫估 ; 付款;借應(yīng)付賬款-暫估貸銀行存款 ;收到發(fā)票不對的;? ?先看什么原因? ?
我想問一下,我當(dāng)初有一批貨到的時候發(fā)票沒到我賬戶入庫的時候,然后是就是貨款是多了一分錢,然后進(jìn)項稅額是少了一分錢,然后等到發(fā)票來的時候呢,發(fā)票上面的貨款少一分錢,進(jìn)項稅額多一分錢,但是我的整一個的發(fā)票的金額就是應(yīng)付應(yīng)付賬款嗎?跟我當(dāng)初的暫估的是沒有差異的,我這個要怎么去調(diào)整呢?
老師,我們是賣鋼材,我們從廠家拿貨,但是錢不夠,我們跟托盤公司簽了合同讓他幫我們買貨,廠家發(fā)的貨就到托盤公司賬上,然后我們給托盤公司打錢,他就發(fā)貨給我們呢,這樣的話我們結(jié)算的時候是跟廠里結(jié)算還是跟托盤公司結(jié)算
老師,請問一下有一個是我們公司中間商,他有兩個客戶,然后介紹給我公司做為客戶,她從中賺差價,但是我公司又是跟中間商對賬,中間商的兩個客戶打款到我公司。有時候一個客戶錢不夠了,是以另一個客戶錢打過來的,這樣有風(fēng)險嗎?
老師好 我公司是一個制造企業(yè) 我們給客戶發(fā)貨 客戶一直用他的賬戶給我公司賬戶上打錢 打的錢只打了產(chǎn)品價格的錢 沒有打稅的錢 我們領(lǐng)導(dǎo)不讓給他們開票 說什么時候打稅點錢了什么時候給開票 這個賬怎么做呀
老師,像比如七月份就把拿供應(yīng)商的貨賣掉了,當(dāng)時也沒給我們開發(fā)票,八月開的發(fā)票進(jìn)來,十一月我們才給供應(yīng)商打錢,這樣子的做賬思路是啥呢?
老師,公司買了很多套空調(diào),有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應(yīng)該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業(yè)的財務(wù)嗎?
中級會計財務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務(wù)招待費1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
原因我告訴你,就是有的時候開的多,有的時候開的少,就是這樣對不上
你好;? ?那就 重新開票; 如果是 多開了。 紅沖重新開; 少開了補(bǔ)開? ?
問題是一直都是這樣的,不存在重開啥的,一直就沒對上過
之前的會計就是那么做著的
?你好 ;? ? 沒有對上; 你自己要每個月核對哦 ;? ?你付款多少;開票多少回來; 對方是不是 匯總了多個月的數(shù)據(jù)來開票的;? ??
是的,每次都對不上,這個怎么辦
你好; 那你每個月都要跟對方對賬哦 ; 對賬差多少發(fā)票;? 你收到了多少; 還差多少;? ?你 才心里有數(shù)據(jù) ;才好做賬的; 你不會每個月都不對賬吧??
這都是之前的會計做的,我七月份我才接手做賬的
你好; 你接收了? 就得核對下數(shù)據(jù);? ?你自己受累要核對下; 不然 你? 以后的數(shù)據(jù)怎么辦 ; 一直都不知道 到底差多少發(fā)票? ?
那我現(xiàn)在不知道,根據(jù)銀行流水打錢開進(jìn)來的發(fā)票怎么做賬呢
你好;? ?開進(jìn)來的發(fā)票是什么業(yè)務(wù)??