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甲公司為食品生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人,主要從事餅干、雪餅的生產(chǎn),10月份發(fā)生如下購進業(yè)務:從一般納稅人A公司購進大米,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款80萬元,增值稅7.2萬,當月生產(chǎn)領(lǐng)用一半;從小規(guī)模納稅人B公司購進玉米,取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,價款10萬元,增值稅0.3萬,當月生產(chǎn)全部領(lǐng)用。甲公司財務小王認為,公司從一般納稅人處購進的大米,取得增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,可按10%計算增值稅進項稅額,于購進時抵扣;財務小張認為,公司從小規(guī)模納稅人購進的玉米,取得了稅務機關(guān)代開的增值稅專業(yè)發(fā)票,按發(fā)票注明的稅額作為進項稅額抵扣。試分析兩位財務人員的說法是否正確,并做出企業(yè)購進及領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品的會計分錄。比較急,接手請盡快回復,謝謝

2023-01-03 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-03 15:23

你好,兩位的說法都是正確的

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同學 你好 正在為你解答 請稍候
2023-01-03
你好,兩位的說法都是正確的
2023-01-03
你好題目具體要求做什么
2022-06-10
你好,這個計算的進項稅額=2000
2022-04-01
借:原材料 50 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)4.5 貸:銀行存款 54.5 借:生產(chǎn)成本 49.5 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)0.5 貸:原材料 50
2023-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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