可以的,最高金額這個是固定的,你不用選擇的。
老師,我們公司現在是剛申請的,一般納稅人,目前的發票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發票,還開萬位的發票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發票要開,那就是要申請十萬位的發票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發票嗎?那一張發票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業務?這個金額比較大。
老師,小規模納稅人代開發票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現在發現上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
老師,小規模納稅人代開發票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現在發現上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
老師您好,請問一下,我們實際是貿易公司,然后營業執照經營范圍帶有制造,現在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進項發票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發票回來,說什么因為現在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發票最大限額只有10萬,然后怕發票這邊不夠 到時候要去稅局重新核準發票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發票不是可以根據實際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發票開嗎?
老師,請問申請電子專票,說最高只能領10張,我可以進行修改改成30嗎?還有為什么單票最高金額多少卻選不了,這是怎么回事?
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
哪些電子普通發票,進項可以勾選抵扣
老師,補充醫療保險每人一年1700元,這個錢加到員工的工資里就可以了,然后再計算個稅就行了,是哪?
快賬可以做內部賬嗎?
老師,對方是個體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因為官司賬戶被凍結了。
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還有申請時最上面寫發票發票經營地起和止寫什么?定額發票累計領用金額寫什么?
這個時間你寫今天的,到這個月月底。
金額就是你這個月領用的金額。
老師,發票我們是11月份領的,到12月份底的時候發票還沒用完,那時間和金額改怎么寫
時間不變,這個金額就是你一個月每張發票的發票限額乘以發票數量。
那請問下上個月申請的多出來的普票可能不需要用了,那怎么處理?
空白發票作廢。在你的開票系統發票管理里面。