同學,你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
我上個月開了五十萬的發(fā)票。等這個月給我轉(zhuǎn)錢。但是錢只轉(zhuǎn)了四十七萬。上個月的分錄做成了借應收賬款四十七萬其他應付款三萬貸主營業(yè)務收入應交稅費。那這個月分錄該怎么改
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應該怎么做分錄
老師,我想問一下,我們七月份收到了收入10333.02我們六月給他開了發(fā)票的金額是10822.82少給我們公賬上打489.8塊錢,聽說是直接扣了電費和刷卡費,我怎么做賬呢?
老師,我想問一個問題,就是我現(xiàn)在是新接手的會計,我們六月份給人家開了五月份的發(fā)票是開了金額10822.82,然后人家7月1號的時候,給我們打款,10333.02的錢,這個差額489.8說是扣掉了銀行刷卡費,還有電費,銀行刷卡費是108電費是381.1合計是489.8剛好,那我做七月份的賬,我怎么寫分錄呢?
老師,我六月確認了收入,10822.82分錄是借應收賬款貸主營業(yè)務收入,開了發(fā)票,七月1號,打款進來10333.02,這個金額,少了489.8是客戶直接扣掉了,我們在他們超市賣菜的銀行刷卡費和冰柜的電費,刷卡費是105電費是381.8合計是489.8剛好,我要七月份怎么做分錄呢?
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業(yè)范圍,他平時開工程服務9個點,現(xiàn)在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數(shù)嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數(shù)據(jù)不一致(利潤表,資產(chǎn)負債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數(shù)據(jù)對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務上的科目余額累計數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術(shù)企業(yè)光電最新的稅務政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,我想問一下,我們是六月份開出去發(fā)票10822.82之前的會計做了分錄借應收賬款10822.82,貸主營業(yè)務收入-貨物收入了,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費,這個489.8給開發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?
你幫我把分錄這完整吧
同學,你好 你稅率多少?
我們開出去的是免稅的發(fā)票,而且截止到六月份,這個公司掛的應收賬款的余額是3516.37這個金額
同學,你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:主營業(yè)務收入10822.82
應該是貸應收賬款10822.82這樣子吧
同學,你好 不是,你開了發(fā)票,需要確定收入
他六月份開出去的發(fā)票的時候已經(jīng)確認收入了啊
同學,你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:應收賬款10822.82
那我說的對的吧?他開進來的是企業(yè)管理服務綜合服務費這個489.8金額,我直接進去銷售費用是對的嗎?
同學,你好 他開進來的是企業(yè)管理服務綜合服務費這個489.8金額,我直接進去銷售費用是對的嗎?對的