可以合并到一塊,這個具體的是什么業務的,如果是平常的福利費,做福利費里面需要通過應付職工薪酬,不應該做了直接做餐飲費
老師,我想問下,我們是分公司,負責人報銷差旅費餐費時,拿來發票我先做,借,管理費用—差旅費,貸,其他應付款—某負責人,我先不給他報銷款項,等攢起來一塊給他報銷,這樣可以嗎?有什么風險嗎?
老師,我想問下,比如七月份,我們老板出去吃飯,開了兩張普通發票,是餐飲費,我可以合并到一起做賬嗎?比如,借管理費用-餐飲費510,貸,其他應付款510可以嗎
老師好,請問下我們老板名下兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規模,我們日常經營一場活動比如20萬成本,住宿會場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規模付款作為營業成本? 另外。這樣小規模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費用了,會有什么風險嗎?
老師我想咨詢一下,就是去年四月份銀行開戶,然后去年五月份發生報銷款且去年發票已經開具,去年累計發票金額4000元,今年三月份稅務才報道,然后五月份匯算清繳時候沒有把去年的發票做進去。 問題1:今年六月把去年的發票才做進去分錄可不可以直接借管理費用-開辦費貸其他應收款,可以嗎? 問題2:由于報銷人不是公司的人其實是給他支付的服務費,他開的一些飲料類超市購物的發票,我就做到今年開辦費,這樣處理可以嗎?
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費用,租車費480元貸庫存現金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應的這個嗯收到租車費的發票,我是在2月份開出去的發票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費用負數480,借其他應付款480借管理費用租車費480,貸其他應付款480然后再附上嗯開的這張發票,就是那個月份給錯位了,就是給補上發票了再做了個紅沖分錄
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
投資公司發行債券的承銷費發票專票可以抵扣進項嗎?
老師,申報利潤年報提示稅金及附加小于其中消費稅 營業稅等之和,主要原因為上年度多交所得稅退回,這個要怎么調整?
老師,您好,公司繳納專利年費滯納金,和解除房租違約金,租賃辦公室,幫房租承擔開票稅費,這三個費用,放在匯算清繳納一納稅調整項目明細表里的哪個行次呢
老師問想咨詢下關于個稅申報的問題,現在4月份申報3月份個稅,那3月份的個稅,這個是申報的3月份支付的2月份的工資嗎?
甲公司業務人員不提供業務單據,財務做不能及時入賬,財務主動要還是業務員提供什么做什么
工商年報上面的納稅總額包括哪些稅種,不包括哪些稅種
老師好,之前想麻煩您制定下表格來著?然后,太啰嗦了,上次也沒發成,今天可以嗎?
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,共開了五張發票,屬于零星的維修,沒有更換配件,這個應該怎么做賬啊?
不是老板給員工吃的,老板自己公司有什么業務需要咨詢別人,就請別人吃飯就是這個樣子的,他就把公司抬頭告訴別人開餐飲費發票進來了,是這樣子的,能合在一起做嗎?
招待費 做二級科目 可以和在一塊
是借管理費用-招待費510貸其他應付款-老板嗎?
對的,是的,是這么做的
為啥這個是招待費呢?
你好,是招待單位以外的人