您好 可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本 必須要用庫存商品過渡下
今年二月份暫估入賬的憑證,借方庫存商品貸方應(yīng)付賬款 然后當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)成本了。后來九月份和十月份都收到發(fā)票了,一直沒有沖掉暫估,我現(xiàn)在想補(bǔ)一個(gè)憑證直接紅沖掉暫估的分錄,可以嘛?要是不可以的話 該如何記賬
老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?
老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?
老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?我們是零庫存,必須要用庫存商品過渡嗎?
老師,問個(gè)問題,比如我們十二月開的發(fā)票出去,十二月打款進(jìn)來了,那收入是不是確認(rèn)在十二月,那十二月的對(duì)應(yīng)的商品成本去哪里找
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)歸公司,開發(fā)商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個(gè)房子賣的時(shí)候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊(cè)的公司全部都已經(jīng)實(shí)繳了?
老師,補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄。補(bǔ)交當(dāng)年的房產(chǎn)稅,滯納金會(huì)計(jì)分錄分別怎么做
老師,請(qǐng)問下合同負(fù)債產(chǎn)生的違約金是進(jìn)相應(yīng)商品的成本還是進(jìn)營業(yè)外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時(shí)A公司沒有出口資質(zhì),就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報(bào)關(guān)出口了,那個(gè)貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅借方有余額0.02元,這個(gè)我查出來是2023年2季度繳納的時(shí)候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆]發(fā)生維修) 我選的這個(gè)編碼對(duì)嗎?
請(qǐng)問工資能用一般戶發(fā)嗎?
去年繳納的所得稅達(dá)不到稅負(fù)率,稅務(wù)局讓補(bǔ)繳,是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整費(fèi)用嗎,調(diào)整的費(fèi)用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫(yī)院,病人就餐免費(fèi),還需要交增值稅嗎?該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
那庫存商品我什么時(shí)候做這個(gè)分錄呢?要?什么時(shí)候?
收到貨物當(dāng)月就應(yīng)該入賬的 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款等 當(dāng)月沒有做的話 可以并在12月一起做
可以并到十二月份,是吧?但是就是說要用庫存商品這個(gè)科目過渡對(duì)吧?
可以并到十二月份,是的??要用庫存商品這個(gè)科目過渡對(duì)的
我明白你的意思了,你是說,不管是不是零庫存,就是必須要有庫存商品這個(gè)科目過渡到主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
如果是出售商品的業(yè)務(wù) 是的?要有庫存商品這個(gè)科目過渡到主營業(yè)務(wù)成本
就是說得有庫存商品過渡是這個(gè)意思嗎
得有庫存商品過渡 是的?
就是說,只要有發(fā)票進(jìn)貨發(fā)票開進(jìn)來了,我當(dāng)時(shí)就做借庫存商品貸應(yīng)付賬款對(duì)吧,等后面有收入了,我就可以借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品了,分錄是這樣子的吧?
是的 這樣理解正確的
也就是說,我不能落下庫存商品這個(gè)科目是嗎?
對(duì)的 不應(yīng)該略過庫存商品這個(gè)科目
就是說不管是不是零庫存,都不能落下庫存商品這個(gè)科目過渡到主營業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎?
您都有購貨發(fā)票了怎么還是零庫存??
問題是我們當(dāng)時(shí)從供應(yīng)商那里直接拉到我們的客戶那里去了,都沒有放在我們倉庫呀?
每次都是買多少就直接發(fā)貨到客戶那多少嗎
是的,就拉回來翻包一下就拉走了
那不是還拉回去了嗎 那也可以拉回去的時(shí)候計(jì)入庫存商品