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甲空調生產企業為增值稅一般納稅人,5月初有4月未抵扣完的進項稅額2萬。本年五月生產經營業務如下 當月銷售空調,收取價稅合計565萬,開具增值稅普通發票 將成本10萬元的自產特制空調用于員工宿舍,該批空調無同類價格 購進生產原料取得的增值稅專用發票上注明增值稅共6.5萬 購進一批設備,取得增值稅專用發票,注明價款20萬,增值稅2.6萬 已知,成本利潤率10%,本月取得的合法票據均于本月認證抵扣 1、計算甲公司當月增值稅銷項稅額 2、計算甲公司當月準予抵扣的增值稅進項稅額 3、計算甲公司當月應繳增值稅稅額

2022-12-31 10:08
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齊紅老師

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2022-12-31 10:10

學員你好,計算甲公司當月增值稅銷項稅額 565/1.13*0.13+10*1.1*0.13=66.43 2、計算甲公司當月準予抵扣的增值稅進項稅額 6.5+2.6=9.1 3、計算甲公司當月應繳增值稅稅額 66.43-9.1=57.33

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