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老師我們在11月賣了個車并且在11月收到了款項,是不是在11月寫分錄借:固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借:資產處置損益 貸:固定資產清理 ,12月在減少固定資產呢?

2022-12-30 19:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-30 19:13

你好,你沒有做收入的,借銀行存款, 貸固定資產清理,應交稅費,應交的出銷項,這一步沒有做。

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快賬用戶5476 追問 2022-12-30 19:17

我們是小規模買進的稅款計入成本了,出售的二手車的稅款約定由買方繳納

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齊紅老師 解答 2022-12-30 19:19

沒有開專票的,借銀行存款貸固定資產清理。

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快賬用戶5476 追問 2022-12-30 19:23

老師那固資轉入清算是在11月處理還是12月處理呢?固資折舊不是下月才不計提嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 19:28

11月份 12月份開始停止折舊。

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你好,你沒有做收入的,借銀行存款, 貸固定資產清理,應交稅費,應交的出銷項,這一步沒有做。
2022-12-30
同學好,固定資產清理借方有余額,就從貸方結轉走
2024-01-13
2、取得清理收入: 借:現金17000, 貸:固定資產清理 17000,這個需要繳納增值稅的,其余的沒問題
2024-01-10
同學你好,固定資產只有這幾個嗎
2024-01-15
在該業務中,24 年 11 月轉讓小汽車時已收到了全部款項,即銀行存款 18000 元和庫存現金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不應再做 “借:應收賬款 —— 優品汽車服務公司 58000;貸:固定資產清理 58000” 的備查分錄,因為實際沒有形成應收賬款。 如果之前誤做了該備查分錄,要將 “應收賬款” 平賬的話,可以做如下分錄進行沖銷: 借:應收賬款 —— 優品汽車服務公司 -58000 貸:固定資產清理 -58000 該分錄以紅字沖銷的方式將錯誤記錄的應收賬款和固定資產清理進行了更正,使得賬目回歸到正確的狀態,即不體現這筆不存在的應收賬款。
2025-01-13
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