你好,你沒有做收入的,借銀行存款, 貸固定資產清理,應交稅費,應交的出銷項,這一步沒有做。
借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 就是我的固定資產少了放在貸方,我要清理的固定資產多了放在借方?是這個意思嗎?
以前的固定資產(小車,小貨車)提完折舊一直在賬上掛著,東西都已經不在好多年了,現在清理做借固定資產清理、累計折舊,貸固定資產;借資產處置損益貸固定資產清理可以嗎
老師你好,我們企業有臺車賣了,固定資產清理的分錄,借:累計折舊,固定資產清理,貸:固定資產;借:庫存現金,貸固定資產清理,應交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業外支出,貸:固定資產清理,對嗎
老師我們在11月賣了個車并且在11月收到了款項,是不是在11月寫分錄借:固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借:資產處置損益 貸:固定資產清理 ,12月在減少固定資產呢?
17年6月公司買的小貨車59800,折舊34543.6,23年11月有賣了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產轉為清理: 借:固定資產清理 25256.5, 累計折舊34543.5, 貸:固定資產59800。 2、取得清理收入: 借:現金17000, 貸:固定資產清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結轉清理凈損益, 借:固定資產清理10212.25 貸:資產處置損益 10212.25,資產處置損益在借貸還是貸方,資產處置損益在貸方 固清就有余額了
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了
我們是小規模買進的稅款計入成本了,出售的二手車的稅款約定由買方繳納
沒有開專票的,借銀行存款貸固定資產清理。
老師那固資轉入清算是在11月處理還是12月處理呢?固資折舊不是下月才不計提嗎?
11月份 12月份開始停止折舊。