你好,兩種做法,差額可以放到營(yíng)業(yè)外收入, 也可以紅沖你的成本和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師好,我公司購(gòu)買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣,是需要我認(rèn)證后,對(duì)方再給我開紅字發(fā)票么?如果開了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢?能不能出現(xiàn)比對(duì)異常呢?
銀行存款對(duì)公賬戶實(shí)際支付的貨款是11000元,收到對(duì)方公司的開增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)13000元,增值稅率13%,請(qǐng)問付的錢和票差額的2000元可以怎么處理?差額可以作為對(duì)方給的折扣么?分錄怎么寫?
請(qǐng)問下比如我方款已支付實(shí)際發(fā)生額1999.98元,對(duì)方開過來的發(fā)票是2000元,發(fā)票多出來的0.02元要怎么做賬務(wù)處理,和這家公司以后也不會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)往來。
老師,咨詢個(gè)問題,合同是3萬,后來開票也是3萬元,年中支付了2.5萬,年末對(duì)方為了回款優(yōu)惠了2000元,實(shí)際支付3000元,也寫了債務(wù)結(jié)清手續(xù)。請(qǐng)問這個(gè)2000元怎么記賬呢?記營(yíng)業(yè)外收入還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
購(gòu)買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過來,但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了,本來是需要支付150元的貨款,但價(jià)稅合計(jì)多開了100,開過來的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元,但實(shí)際付款為150元, 一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)了發(fā)票明顯,看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg,但實(shí)際到貨才19kg,是按實(shí)際到貨去付款,這樣就導(dǎo)致了對(duì)方發(fā)票金額和稅額多開了,實(shí)際的話僅僅支付150元,銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了,可以怎樣處理呢?
土方工程包工合同,開具什么發(fā)票內(nèi)容?建筑勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經(jīng)做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預(yù)繳里在期間費(fèi)用進(jìn)行更正,通過增加幾個(gè)新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國(guó)內(nèi)采購(gòu)?fù)ㄟ^電商平臺(tái)賣給外國(guó)人,平臺(tái)扣除管理費(fèi),相關(guān)稅費(fèi)后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報(bào)增值稅嗎
老師請(qǐng)問一下公司有末尾淘汰制對(duì)公司有沒有影響
老師,個(gè)體戶的員工從哪里申報(bào)工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請(qǐng)問這個(gè)契稅和印花稅應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)科目分錄
轉(zhuǎn)了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應(yīng)該掛在其他應(yīng)收款掛到營(yíng)業(yè)外收入。科目掛錯(cuò)了 那匯算時(shí)候這怎么調(diào)
老師你好,重分類報(bào)表是怎么產(chǎn)生的,是自己調(diào)整科目的嗎
請(qǐng)問,當(dāng)月開票的貨款,當(dāng)月收到錢,科目是不是可以不用 寫應(yīng)收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
紅沖的話具體分錄怎么沖呢老師?
借周轉(zhuǎn)材料、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款、應(yīng)付賬款30, 借應(yīng)付賬款30,貸周轉(zhuǎn)材料、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我們當(dāng)時(shí)買的標(biāo)貼是直接用于貼在銷售貨物上, 所以當(dāng)時(shí)記賬是 : 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 。現(xiàn)在紅沖做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是怎么做分錄呢老師?
你好,那你的銀行存款多做了吧,借銀行存款貸銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
憑證后面需粘貼什么附件嗎?這次補(bǔ)充一張進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
可以什么都沒有的,不需要原始憑證。
但是我當(dāng)時(shí)做的時(shí)候就按照我實(shí)際支付的2000元做的。借:銷售費(fèi)用 1769.91 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額230.09 貸:銀行存款 2000。 實(shí)際收到的專用發(fā)票上是 不含稅額1796.46 稅額是233.54 元。 這下又該怎么更正一下呢老師?
你好,那你申報(bào)表里面怎么申報(bào)的,你申報(bào)表里面和賬上的不一樣嗎?那你賬上的可以不用動(dòng)。
發(fā)票暫時(shí)還沒有進(jìn)行勾選抵扣呢老師。所以我就在想我的憑證是否需要 做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是說等勾選抵扣后再來做一筆轉(zhuǎn)出?
你好,你勾選了之后不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,因?yàn)槟阋矝]有做抵扣。你只需要申報(bào)表里面申報(bào)就可以。
申報(bào)表里該怎么申報(bào)填列比較合適呢老師? 畢竟到時(shí)勾選后,申報(bào)表的稅額 要大于我實(shí)際做賬的稅額,直接在稅額轉(zhuǎn)出那欄填差額嗎
申報(bào)的時(shí)候再轉(zhuǎn)附表二三十五欄里面填寫,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,其他里面填寫。
也就是說我現(xiàn)在憑證也不用修改,然后等我抵扣申報(bào)的時(shí)候,直接在申報(bào)表里填轉(zhuǎn)出。到時(shí)候也不用再記一筆轉(zhuǎn)出分錄對(duì)不老師?
對(duì)的,是的,是這么做的。