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公司13號購買了水管,三通等用于安裝新設備的材料,金額8157元,已付款,未開票,17號又購買了448元的水管,三通等,已付款,未開票。新設備還未開始使用,應該如何做會計分錄?材料已經(jīng)全部使用,這些材料是屬于低值易耗品還是什么費用呢?如果當月結束未收到發(fā)票應該怎么做分錄?次月需要紅字沖回嗎?下個月收到發(fā)票后又該怎么做會計分錄?

2022-12-30 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-30 11:37

學員你好,計入工程物資,然后領用到在建工程,到時設備安裝使用后轉固定資產 沒收到發(fā)票暫估計入工程物資,收到發(fā)票在調整

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快賬用戶1843 追問 2022-12-30 11:39

收到發(fā)票后怎么調整呢?能告訴我具體會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 11:41

借:工程物資負數(shù)? ?貸:應付賬款負數(shù) 在做一個正數(shù) 借:工程物資? 貸:應付賬款? 如果已經(jīng)領用到在建工程,暫估和發(fā)票有差額 差額調整在建工程 借/貸:在建工程? 貸/借:工程物資

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快賬用戶1843 追問 2022-12-30 12:00

我這樣做老師你看對不對?先借工程物資,貸應付賬款,然后等收到發(fā)票了沖銷以后再進行借在建工程,貸工程物資,最后就是借固定資產,貸在建工程。麻煩老師幫我看看這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:02

這樣做也是可以的

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學員你好,計入工程物資,然后領用到在建工程,到時設備安裝使用后轉固定資產 沒收到發(fā)票暫估計入工程物資,收到發(fā)票在調整
2022-12-30
你好;? ?1.? ?先買來用的 ; 計入 原材料? ; 2.? ?到時領用在計入制造費用或者生產成本核算 ; 3.? 你們買的 付款了沒有開票 做暫估 ;借原材料- 暫估貸銀行存款? ; 4.? ? ? ? 計入原材料去? ?; 這個是生產必要的材料的話;? 如果只是工具輔料? ?就可以計入周轉材料- 低值易耗品去 ; 5.? ? ?收到發(fā)票 在紅沖暫估分錄。 在按發(fā)票做一遍? ?
2022-12-27
你好 1.購買一批需要安裝的生產用機器設備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付; 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2.安裝上述機器設備,領用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元, 借:在建工程,貸:原材料,應付職工薪酬 3.上述機器設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結轉工程成本; 借:固定資產,貸:在建工程 4.以轉賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料; 借:預付賬款,?貸:銀行存款 5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè); 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 借:預付賬款,?貸:銀行存款 6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元: 借:銀行存款,貸:短期借款 7.計提本月上述借款100萬元的借款利息; 借:財務費用,貸:應付利息 8以銀行存款支付水由費13.000元,其中生產車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅) 借;制造費用,管理費用,貸:銀行存款
2022-12-13
你好 1.購買一批需要安裝的生產用機器設備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付; 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2.安裝上述機器設備,領用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元, 借:在建工程,貸:原材料,應付職工薪酬 3.上述機器設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結轉工程成本; 借:固定資產,貸:在建工程 4.以轉賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料; 借:預付賬款,?貸:銀行存款 5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè); 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 借:預付賬款,?貸:銀行存款 6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元: 借:銀行存款,貸:短期借款 7.計提本月上述借款100萬元的借款利息; 借:財務費用,貸:應付利息 8以銀行存款支付水由費13.000元, 借;制造費用等科目,貸:銀行存款
2022-12-13
同學你好 問題不完整
2022-12-13
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