你好,是支付的嗎?如果是的話,銷售貨物產生的借銷售費用,運雜費 貸銀行存款。
采購電梯時產生運輸費是單獨記入的 借庫存商品-運輸費 應交稅費-進項稅 貸應付賬款 這個怎么做結轉分錄
取得時,如果有代購貨單位付的包裝費和運輸費,做分錄時,難道不用包含這些費用嗎?
計提的運輸票到了之后 分錄怎么做?之前計提的分錄是 借:管理費用 運輸費 貸 其他應付款(帳套里沒有預提分錄) !我想問下現在發票到了 該怎么記 怎么沖減計提
老師,收到一張包裝盒發票,借:低值易耗品~包裝盒8549 貸:應付賬款8549.錢之前已經付過了分錄為借:應付賬款8549 貸:銀行存款8549.然后又收到一張收運費差價的發票,這個收運費差價的發票分錄怎么做
支付了一筆運費怎么做賬 借運輸費 貸應付賬款?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?