你好,運(yùn)費(fèi)差價(jià)是什么原因?
開辦期,租賃廠房第一個(gè)月付了一年租金,當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個(gè)月的攤銷借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,那等過幾個(gè)月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
老師,2019年購買廠房,代帳會(huì)計(jì)做分錄為借應(yīng)付賬款—某某房產(chǎn) 5729638.00貸銀行存款5729638.00,2021年6月退回多交的4587元做了一筆分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款—某某房產(chǎn),我收到增值稅專票一張5725051.00元,老師,我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄?
老師,收到一張包裝盒發(fā)票,借:低值易耗品~包裝盒8549 貸:應(yīng)付賬款8549.錢之前已經(jīng)付過了分錄為借:應(yīng)付賬款8549 貸:銀行存款8549.然后又收到一張收運(yùn)費(fèi)差價(jià)的發(fā)票,這個(gè)收運(yùn)費(fèi)差價(jià)的發(fā)票分錄怎么做
你好老師,2月支出銷售費(fèi)用10000元未收到發(fā)票費(fèi)用已入賬,分錄 為 借應(yīng)付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 10000 貸應(yīng)付賬款 10000 3月份只收到一張5000的發(fā)票 請(qǐng)問老師這個(gè)要如何做分錄?
老師你好,我公司購入包裝物材料,先付的款,后收到發(fā)票。1.先付款,我做的分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。請(qǐng)問這樣寫對(duì)不對(duì)?還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預(yù)付賬款呢,應(yīng)該怎么寫分錄啊?
老師,如果我們這邊的舊設(shè)備賣給其他公司的話,對(duì)方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請(qǐng)問所得稅申報(bào)帶出的平均值是取:季末加季初數(shù)除以2嗎?請(qǐng)問這個(gè)算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?
關(guān)聯(lián)報(bào)表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)受讓合計(jì)這個(gè)金額是庫存商品+固定資產(chǎn)購進(jìn)額嗎
老師項(xiàng)目上的工人體檢費(fèi)應(yīng)進(jìn)什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺(tái)不開票可退稅設(shè)備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預(yù)收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務(wù)局申報(bào)了出口金額69823.99元,請(qǐng)問現(xiàn)在賬要怎么調(diào)整?
這個(gè)經(jīng)營范圍,可以開什么發(fā)票,一般項(xiàng)目:企業(yè)管理:企業(yè)管理咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù);軟件開發(fā);人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù):會(huì)議及展覽服務(wù):社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù):信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
關(guān)聯(lián)報(bào)表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)出讓合計(jì)這個(gè)是銷售商品收入嗎,含勞務(wù)收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應(yīng)收賬款公司的,現(xiàn)在這個(gè)公司余額對(duì)不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯(cuò)的紅沖做應(yīng)收賬款公司啊?
也是購買這個(gè)包裝盒的嗎?
是的老師,也是購買包裝盒
建議你直接做到管理費(fèi)用,如果你想要做到成本里面的話,借應(yīng)付賬款貸易耗品 8549,然后再做 借易耗品8549加運(yùn)費(fèi)貸應(yīng)付賬款,8549銀行存款。
老師,收到一張200元的運(yùn)費(fèi)差價(jià)發(fā)票
你好,上面寫的分錄沒有看懂嗎?借管理費(fèi)用200貸銀行存款。
有一種方法是借應(yīng)付賬款8549貸低值易耗品。 借低值易耗品 貸,應(yīng)付賬款8549 銀行200。
能說一下具體的哪一個(gè)分錄沒有看懂嗎。
老師,銀行只付了8549元,這200元是不是是不是要做負(fù)數(shù)啊,要不然好矛盾
收到一張包裝盒的發(fā)票,那你收到這個(gè)發(fā)票金額是多少?
老師就是這200的不用付款運(yùn)費(fèi)差價(jià),實(shí)際就付了8549,分錄是借:低值易耗品 貸:銀行存款8549
收到包裝盒發(fā)票是8549元,同時(shí)又收到收運(yùn)費(fèi)差價(jià)發(fā)票200,
那你收到的這個(gè)錢直接也不用做,如果想做的話,借管理費(fèi)用貸營業(yè)外收入,或者是把上面的銀行存款200改成營業(yè)外收入。
老師,這200元沒有收到錢,只收到發(fā)票200
以后你們需要支付嗎?
不需要支付老師,就是發(fā)票收到200差價(jià)
你可以直接不用做。
現(xiàn)在你自己選擇,選擇好了我給你做分錄。
老師不做分錄多了一張發(fā)票,做分錄也沒有實(shí)際支付
不需要支付的,多一張發(fā)票沒有關(guān)系。
老師,我還想問一個(gè)問題,就是之前付給飯店一筆費(fèi)用,沒有收到發(fā)票的分錄為:管理費(fèi)用~招待費(fèi) 貸:銀行存款,是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后收到發(fā)票是不是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
他沒有發(fā)票,但是有實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,你可以直接做到費(fèi)用里面,到時(shí)候發(fā)票到了,你再紅沖之前的在做發(fā)票的就可以啊。
企業(yè)做賬的話,你根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來就行,不用非得有發(fā)票。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。