同學你好 這個可以的哦
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),從事閉坑礦山治理,閉坑治理工程外包,原材料的來源是在閉坑礦山治理過程中有毛料石產(chǎn)出,然后運回公司加工。現(xiàn)有一閉坑礦山預計工期為一年,總的工程費用是1000萬,要到8月份結束,工程治理費用每個月我都是按工程進度款暫估入帳計入原材料成本,現(xiàn)在的問題是:這個工程預計到4月份以后就沒有毛料石產(chǎn)出了,那4月份以后沒有毛料石產(chǎn)出的工程費用我該如何入帳?是計入管理費用還是在2月份-4月份把末攤銷工程費用攤銷完?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。生產(chǎn)建材子的原材料來源于閉坑礦山治理,即政府部門把閉坑礦山治理項目交由我公司治理,我公司承擔治理費用,治理過程中產(chǎn)生的毛料石運回公司加工生產(chǎn)銷售,毛料石成本核算采用的是每個月礦山治理進度款分攤到產(chǎn)出的毛料石。這是前期的毛料石成本核算(該閉坑礦山治理項目已經(jīng)結束)。現(xiàn)又有一閉坑礦山,這次政府采用競拍毛料石方法,我公司花了4000萬元拍下毛料石約170萬噸, 每個月的毛料石成本該怎樣核算?可否按4000萬元/170萬噸=23.5294元/噸的價格核算?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分攤的,現(xiàn)閉坑工程已結束,按審計價格比合同價少了3萬元,即原材料成本費用多估算入賬了3萬元,且原材料成本已結轉,老師,這多暫估的3萬元的沖銷分錄是不是這樣的:借:主營業(yè)務成本 -30000 貸:應付賬款-暫估應付款 -30000
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,建材銷售簡易計稅。原材料是在礦山閉坑治理過程中取得的,現(xiàn)有一閉坑礦山既有白云石料產(chǎn)出,又有建材石料產(chǎn)出,白云石料直接對外銷售,建材石料運回公司加工建材子對外銷售,這個礦山從去年開始治理,今年6月份結束,治理期限一年,對于白云石料和建材石料共同負擔的閉坑治理費用的進項稅問題:白云石料的銷售總收入有了,運回公司建材石料的具體噸位也有,但建材石料在加工過程中有損耗,預估是10%,這種情況下可以用公式:(運回公司建材石料的總噸位-運回公司建材石料的總噸位)*10%*平均單價=建材子銷售總收入,來計算不可以抵扣的進項稅額嗎?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分攤的,閉坑工程21年結束,最終審計價格這個月才出來,比合同價少了60萬元,即21年原材料成本費用多估算入賬了60萬元,21年這個閉坑礦山的原材料入庫74萬噸,結轉成本60萬噸,請問老師,這種情況賬務如何調(diào)整?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師,沖減的會計分錄是不是這樣的:借:原材料 -60萬元 貸:暫估應付款 -60萬元 借:主營業(yè)務成本 -60萬元 貸:原材料 -60萬元
同學你好 對的 收到發(fā)票就沖減
老師,發(fā)票這個月還沒開過來,可否根據(jù)審計報告沖減,調(diào)整本年的利潤?
這個月就審計了嗎
是的,老師,這個月審計結果出來了
如果這個月不調(diào)整,就要在所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)增了啊
對的 直接調(diào)整就可以
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝