同學您好,你好, 是不可以的,損益是按權責發生制進行確認的
老師,我們公司收到了去年的企業所得稅退稅,應該怎么做賬呢?我做的是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調整 然后,借:以前年度損益調整 貸:利潤分配~未分配利潤,這樣這筆錢又加到今年的利潤里來算今年的所得稅了,這樣做對嗎?
我今年的成本票多,結轉后未分配利潤為負數,可以抵扣明年的所得稅嗎?
明年小規模開普票就不免稅了,那我今年收到的免稅進項成本票,明年還可以抵扣企業所得稅嗎
今年公司收到多的成本票入賬了,然后結轉到未分配利潤了,明年開票了可以抵扣企業所得稅嗎
老師,我在接一家公司的賬時候發現22年的某月前會計記的主營業務成本少入了一個0導致成本結轉少了20多萬。按22年情況其實不用交企業所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補今年的企業所得稅抵扣數,是這樣嗎?
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫院,病人就餐免費,還需要交增值稅嗎?該怎么做會計分錄?