同學,你好 這個可以的
老師,我想問你一個問題,就是企業的廣告費和業務宣傳費。當年沒結賬完,超過的顧客不是可以結轉以后年度結轉嗎?然后等到第二年的時候又發生廣告費的話,是先扣除上年結轉呢,還是說先扣除當年的呀。
老師,我想問一下廣告費和業務宣傳費超過扣除標準的,準許以后扣除,形成暫時性差異,但是不確認遞延所得稅資產對嗎?
您好老師,業務招待費和廣告宣傳費,不管是管理部門還是銷售部門發生的,在計算企業所得稅應納稅額的時候都要進行比對,沒超過的才允許扣除嗎,還是管理部門發生的可以全額扣除
對簽訂廣告費和業務宣傳費分攤協議的關聯企業,其中一方發生的不超過當年銷售(營業)收入稅前扣除限額比例內的廣告費和業務宣傳費支出可以在本企業扣除,也可以將其中的部分或全部按照分攤協議歸集至另一方扣除。另一方在計算本企業廣告費和業務宣傳費支出企業所得稅稅前扣除限額時,可將按照上述辦法歸集至本企業的廣告費和業務宣傳費不計算在內 麻煩老師對這段話進行解釋下
請問老師,企業發生的廣告業務宣傳費沒有超過營業收入的15%,匯算清繳時還需要把當年發生的廣告和業務宣傳費金額以及營業收入填入廣告業務宣傳費納稅明細表嗎?
去客戶廠里拉產品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉到公戶然后公戶同一發工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉賬直接轉給供應商,我這邊怎么做賬,
經營范圍是電子元件制造,電子元件批發 掙加工費,怎么開票
老師 我想知道 湖北省 在2021年 小規模納稅人的增值稅的政策
給客戶公司的業務員返點應該扣什么稅種,
公戶不發工資,做到其他應付款的話,相當于是欠了錢。如果你是想辦支付工資,那你們需要有個人支付的證明,這個有嗎?個人支付的證明是誰開啊,老師
給朋友一家公司小規模納稅人兼職報稅,開業一年左右,業務不多,但是最近幾個月發現有好多支出都是勞務費,幾萬的一兩萬六七萬都有,之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發票。。現在如果在匯算清繳之前把發票補齊,是不是我可以先申報的時候先按有發票的申報,之后只要發票日期在5月30前就沒事,還是發票日期也可以延后些,晚于5月30可以嗎,只要補上就行?主要是還有一個月就到匯繳最后期限。
老師正規做法是不是老板可以先把款轉到公戶,然后公戶發工資比較好公戶不發工資,然后做到其他應付款老板,這樣是不是有稅務分險
老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢。