計提的 是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)
老師我想咨詢一個問題,就是現(xiàn)在公司二月份已經(jīng)把工資發(fā)了,而且年終獎金也按照綜合收入提前扣除了,工資已經(jīng)到卡。今天個稅申報現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把獎金單獨做全面一次性獎金申報,我改怎么辦呢?用的是工資軟件,首先是怎么在下一月彌補這個錯誤和怎么才能不影響之后的工資計算
老師您好,我計提12月工資和年終獎之后,資產(chǎn)負(fù)債顯示顯示借貸不平,我算了一下剛好是工資和年終獎金額,這個咋操作呢?我用的是用友財務(wù)軟件
請問老師,這個員工3-12月的工資是每個月3000多元,年終獎一次性是25970元,他這個怎么計算劃算呢?我現(xiàn)在申報個稅,工資不用交稅,年終獎顯示要交700多元個稅,我算了一下就是25970直接乘以0.03元
老師您好,請問年終獎單獨計稅這方面,具體的分錄和計算,麻煩您能簡單說一下嗎?(我理解的: 摘要:計提年終獎, 分錄: 借:管理費用-年終獎 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎 摘要:發(fā)放年終獎, 分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎 -工資 貸:其他應(yīng)收款(之前墊付社保) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 )是這樣嗎?具體的年終獎對個稅影響的計算這部分還是不明白,麻煩您能舉個例子嗎
老師,您 好,請教一下,我現(xiàn)在做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳,23年12月計提年終獎時,計提的是200萬,年終獎是在24年4月份放發(fā),發(fā)放金額是210萬元,那我現(xiàn)在填工資薪金這個表格時,我就不用做納稅調(diào)整了吧,就直接按我賬上計提的200萬填寫嗎
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
是的,我以為結(jié)轉(zhuǎn)是發(fā)放后才結(jié)轉(zhuǎn)呢
涉及到損益科目的 必須結(jié)轉(zhuǎn)后? ?資產(chǎn)負(fù)債表才會平
我結(jié)轉(zhuǎn)了也不平,不知道啥原因
看下科目余額表 損益類的期末余額 是不是都0
有數(shù)字的,結(jié)轉(zhuǎn)損益負(fù)914867.9元,這個數(shù)字是今年一整年的數(shù)字嗎?
不是的 看下 是不是結(jié)轉(zhuǎn)重復(fù)了
這個余額相差273263元
我把剛才結(jié)轉(zhuǎn)刪掉了
之前月份是平的話? 那就看本月?lián)p益科目
前幾個月會計把工資算管理費用,我后來把它做到主營業(yè)務(wù)成本里面了,借:主營業(yè)務(wù)成本—人工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 老師說我科目錯了, 這個我又把分錄改成: 計提借:勞務(wù)成本—人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬職工—職工工資
還是我小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不能用勞務(wù)成本科目?
前幾個月更正? 是在計提的當(dāng)月更正的? ? 還是以后月份更正的 確定下上個月的資產(chǎn)負(fù)債表是否平?? ? 平的話 就看本月?lián)p益科目余額 是否都為0即可
我報表里面沒有勞務(wù)成本科目,我增加了一級科目,系統(tǒng)就顯示要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
新增了一級科目 資產(chǎn)負(fù)債表是在原有科目的基礎(chǔ)上 自動生成的 這個情況建議咨詢軟件的在線客服