在具體的什么問題。
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
老師,婚慶公司賬務怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業務成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?
老師,我們民宿行業,最近要焊幾個戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報時資產折舊表中的稅收金額第四列資產計稅基礎,第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計折舊攤銷額應該對應賬載金額填什么數據呢?
老師,這道題怎么計算?不是只有五年內虧損才能彌補嗎?
老師,食堂買菜很多都沒有發票,可以稅前扣除嗎
工程項目產生的各種費用,和貸款產生的利息可以記在在建工程下邊。什么項目 下的管理費用下 利息費用嗎?
為員工和老板本人買的人身保險(非特殊工種)都不能稅前扣除,要調增?不能當做福利費?
個體戶簽訂的稅務三方協議賬戶算是對公賬戶嗎?
我公司現在是一般納稅人,是做農業產品的,購買個體戶的原材料,免稅的,但我們可以抵扣,那么采購原材料要怎么分錄呢
你好,對方是自產自銷的,銷售的農產品是這個意思嗎?如果是的話,借原材料 應交稅費,應交增值稅,進項 貸銀行存款自己計算抵扣的。
如果你是深加工的,抵扣的是10%,上面的是9%,領用的數在加計扣除1%,借生產成本 應交稅費,應交增值稅,進項 貸原材料。
對方是自產自銷,我們是深回工,購買原材料時 借:原材料 10000 應交稅費-應交增值稅 900 貸:銀行存款 是多少呢?現在對方是免稅的,我就支付了10000元
銀行存款是1萬,原材料是1萬減去1萬乘以9%, 進項是900
是在原材料那里減少900,是吧 借:原材料9100 應交稅費-應交增值稅--進項 900 貸:銀行存款 10000 是這樣嗎?那么領用的時候呢
哦,對的,是的,借生產成本 應交稅費,應交增值稅進項9100乘以1% 貸原材料9100。
我是先歸集到直接生產材料那里的
你好,你生產領用的書不是做到生產成本嗎?
如果你不是做到生產成本,你做到哪個科目里面。
是的,做到生產成本那里的直接材料
好,那就是上面的分錄。
明白了,謝謝郭老師的指導
不用客氣,工作愉快。
另外問下,這個月紅沖上個月的發票用打印出來入賬的吧!本月的就不用,是這樣嗎?
你好,紅沖的你最好都打印出來的,你當月的可以不用做,但是你需要打印出來留存。
哦,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。