你好? 需要核對應(yīng)收應(yīng)付款?? 盤查存貨? ?最后倒擠到其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點(diǎn)余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數(shù)據(jù)又會不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個余額做進(jìn)去呢?
您好,老師,我們公司一開始沒有內(nèi)賬的,也沒有內(nèi)賬報表的,外賬是記賬公司負(fù)責(zé)的。現(xiàn)在老板要我這邊每個月出內(nèi)賬的三大報表,我這邊有點(diǎn)蒙,因?yàn)橹型窘ㄙ~,期初數(shù)據(jù)是沒有的,只有銀行存款和現(xiàn)金,應(yīng)收賬款是知道的,其他都不知道,我試過做出來的報表是不平的。我搞不懂,我應(yīng)該如何下手
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因?yàn)楣緵]有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結(jié)賬,返回到財務(wù)初始余額這個模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
你好我想咨詢下,我做內(nèi)帳公司是去年成立,內(nèi)賬我從這個月開始做,現(xiàn)在公司提供啦銀行余額往來賬目,我建立期初數(shù),但是這樣我的期初數(shù)是不平的,因?yàn)橹挥匈Y產(chǎn)沒有負(fù)債那些,有什么辦法可以做平嗎
原來認(rèn)繳時間都很長,比如一個公司認(rèn)繳出資時間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實(shí)繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時間是按章程的認(rèn)繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營所得稅的預(yù)繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
投資基金公司,投資回報過高,如何籌劃?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿(mào)一般納稅人,購進(jìn)苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
這樣的話我的負(fù)債就不對了嘛?
資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 涉及這三個要素的 科目 都要落實(shí)一下