借生產(chǎn)成本 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為800元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)的電暖氣市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。要求:請(qǐng)編制甲公司實(shí)際發(fā)放福利時(shí)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170 名為直接參加生產(chǎn)的職 工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為 900元的電 暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)的電暖器不含增值稅的市場(chǎng)售價(jià)為每 臺(tái) 1000 元,甲公司銷售商品適用的增值稅稅率為 13% 要求:請(qǐng)為甲公司進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為銷售部門的職工,30名為總部管理人員。2019年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。(老師詳細(xì)一點(diǎn))
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2019年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,該型號(hào)的電暖器不含增值稅的市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。不考慮其他因素,請(qǐng)寫出相關(guān)賬務(wù)處理
老師,那比如我們是土方建筑勞務(wù)分包方,我們開差額納稅發(fā)票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己?jiǎn)T工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
老師,比如勞務(wù)派遣公司差額扣除部分是只可以扣除派遣人員的工資還是辦公室管理人員的工資都可以扣除啊
公司的一個(gè)客戶,現(xiàn)在已經(jīng)不發(fā)生業(yè)務(wù)了!但是客戶想往我公司開5000萬(wàn)的承兌匯票,我公司把承兌開給另一家,另一家到時(shí)候把款以銀行存款的方式退給我公司,我公司再把款退給客戶。走一圈,但不發(fā)生業(yè)務(wù),稅務(wù)和銀行這塊有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
向村委會(huì)租賃土地應(yīng)開什么發(fā)票
廣州公司注冊(cè)后,稅務(wù)登記可以線上辦理嗎?還是需要到現(xiàn)場(chǎng)辦理
老師,公司跟末公司合作,根據(jù)對(duì)方的銷售業(yè)績(jī)給予銷售提成,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方要開什么發(fā)票給我們,我們賬務(wù)處理要怎么做?
通行費(fèi)發(fā)票稅額可以抵扣嗎
如果企業(yè)處于歇業(yè)期間,能否遲點(diǎn)再辦理銀行備案
老師差額征收全額開票,是不是扣除額就是價(jià)稅合計(jì)與取得發(fā)票開的是幾個(gè)點(diǎn)的稅率沒(méi)有關(guān)系,
老師,公司是一般納稅人,中外合資企業(yè),公司注冊(cè)地在廣西,我們?cè)谠颇希瑘?bào)稅在云南能報(bào)嗎?要不要每個(gè)月跑廣西報(bào)?