您好同學,九月份的時候借應收賬款,貸主營業務收入,貸,應交稅費,然后11月份兒的時候 借銀行存款,貸。應收賬款。
2022年5月31日甲公司與乙公司簽訂合同,向其出售一臺管理用設備,售價為5400萬元,甲公司估計還將發生出售費用200萬元,該合同將在一年內執行完畢。甲公司該設備于2021年5月31日取得,成本為6000萬元,預計使用年限10年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊。2022年該設備影響當期損益的金額為( )萬元。老師這道題分錄怎么寫?
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業費發票2181元(會計分錄:借:應收賬款A公司2181元,貸:主營業務收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業費4362元,并給他開具發票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業務收入4362元,本來應該只給他開具7-9月份物業費發票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發票沒開,結果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應該只開7-9月份的發票2181元),2022年10月8日發現開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發票2181元,請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫?
老師好,我司(主營范圍有苗圃種植、設計、監理及綠化工程等)支付人員工資管理部門20000元、項目部30000元、設計部30000元、后勤人員5000元,本月開票設計費20萬元,工程施工項目90萬(施工項目合同總金額300萬,先預收90萬元,合同簽訂時間2022年12月3日,開工日期2022年12月5日,完工日期2023年8月4日),老師請問本月支付工資的分錄要如何寫,如何分攤到項目?
老師好,我司(主營范圍有苗圃種植、設計、監理及綠化工程等)支付人員工資管理部門20000元、苗圃工人25000元,項目部30000元、設計部30000元、后勤人員5000元,本月開票設計費20萬元,工程施工項目90萬(施工項目合同總金額300萬,先預收90萬元,合同簽訂時間2022年12月3日,開工日期2022年12月5日,完工日期2023年8月4日),老師請問本月支付工資的分錄要如何寫,如何分攤到項目?
老師好!林業工程公司,2021年9月簽訂的設計合同,2021年已完成設計(沒有做會計處理),我司在2022年9月才開票20萬元,2022年11月才收列20萬元,請問老師分錄要怎樣寫?
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費用,怎么入賬?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
設計項目是2021年完成的,2022年開的票,就在2022年確認收入對嗎?
你好,本身應該在2021年確定收入的,但是您沒有確定,所以說都已經過了那個時間了,咱就不要改了,直接開完發票以后確定收入就可以了。
收到謝謝老師!
祝您生活愉快開心,