用6000除以十,再除以12。每個月的折舊額是。50。2022年的話是到五月再用50乘以五等于250。影響損益的金額是250。借管理費用250,貸累計折舊250。
甲公司為增值稅一般納稅人,2018年12月31日取得財政撥款200萬元,用于購買環保設備。同日購入設備取得增值稅專用發票注明的價款1000萬元,增值稅稅額130萬元,支付安裝人員工資200萬元。甲公司預計該設備使用年限為5年,預計凈殘值為100萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日甲公司將該設備對外出售,取得處置價款700.6萬元(含增值稅,稅率為13%)。甲公司采用凈額法核算政府補助,政府補助無須退回,設備也未發生減值。不考慮其他因素,則2021年12月甲公司因處置該固定資產對損益的影響金額為()萬元。A.60B.160C.48D.50
2022年5月31日甲公司與乙公司簽訂合同,向其出售一臺管理用設備,售價為5400萬元,甲公司估計還將發生出售費用200萬元,該合同將在一年內執行完畢。甲公司該設備于2021年5月31日取得,成本為6000萬元,預計使用年限10年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊。2022年該設備影響當期損益的金額為( )萬元。老師這道題分錄怎么寫?
】甲公司于2x19年3月12日購人一臺不需要安裝的機器設備,以銀行存款支付價款1000萬元,增值稅稅額為130萬元。該機器設備采用年限平均法計提折舊,預計使用年限為10年,預計凈殘值為原值的4%。2x22年,該機器設備出現了減值跡象,經測試2x22年12月31日該機器設備的可收回金額為510萬元,預計還可使用5年,預計凈殘值為10萬元。2x24年9月22日,甲公司將該機器設備出售,收取價款400萬元,增值稅稅額為64萬元,以銀行存款支付清理費用5萬元。
甲公司于2019年5月12日購入一臺不需要安裝的機器設備,價款為1000萬的增值稅稅額為130萬元,甲公司采用年限平均法對涼機器設備計提折舊。該機器設備品使用年限為10年,預計凈殘值為原值的4%,2022 年,該機器設備出現了減值跡象。經測試2022 年 12月31 日.該機器設備的可收回金額為510 萬元。預計還可使用5年,預計凈殘值10元。2024年9月22日,甲公司將設機器設備出售,收取價款400萬元,并以銀行存款支付清理費用5萬元。 (1)計算2019年機器設備應計提的折舊額。 (2)判斷2022年12月31日該機器設備是否發生了減值。如果發生了減值,則計算減值損失的金額并編制會計分錄。 (3)計算2023年該機器設備應計提的折舊額。 (4)編制公司2024年9月22日處置該機器設備的會計分錄。
甲公司于2019年5月12日購入一臺不需要安裝的機器設備,價款為1000萬元,增值稅稅額為130萬元。甲公司采用年限平均法對該機器設備計提折舊。該機器設備的預計使用年限為10年,預計凈殘值為原值的4%。2022年,該機器設備出現了減值跡象。經測試,2022年12月31日,該機器設備的可收回金額為510萬元,預計還可使用5年,預計凈殘值為10萬元。2024年9月22日,甲公司將該機器設備出售,收取價款400萬元,并以銀行存款支付清理費用5萬元。 【要求】 (1)計算2019年該機器設備應計提的折舊額。 (2)判斷2022年12月31日該機器設備是否發生了減值。如果發生了減值,則計算減值損失的金額并編制會計分錄。 (3)計算2023年該機器設備應計提的折舊額。 (4)編制甲公司2024年9月22日處置該機器設備的會計分錄。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利