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會計分錄題 甲企業8月份發生如下經濟業務: (1)轉出當月應交增值稅100萬元。 (2)確認轉讓金融商品應交增值稅5萬元。 (3)將自制產品發放給全體職工,產品成本100萬元,售價150萬元,增值稅稅率13%。(只寫發放的分錄,不結轉成本) (4)計提當期應交企業所得稅50萬元。 (5)計提存貨跌價準備應確認遞延所得稅資產1.5萬元,交易性金融資產公允價值上升應確認遞延所得稅負債2.5萬元。(寫一筆分錄) 要求:根據上述業務編寫會計分錄。

2022-12-26 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-26 15:50

學員你好,分錄如下 1借*應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅100 貸*應交稅費-未交增值稅100

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快賬用戶4196 追問 2022-12-26 15:51

老師剩下的分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:00

2借:投資收益等5 貸:應交稅費——轉讓金融商品應交增值稅5

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:00

3借*應付職工薪酬150*1.13=169.5 貸*主營業務收入150應交稅費-增值稅-銷項稅額19.5

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:01

4借*所得稅費用50貸*應交稅費-企業所得稅50

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齊紅老師 解答 2022-12-26 16:01

5借*遞延所得稅資產1.5 所得稅費用1 貸*遞延所得稅負債2.5

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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