你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款420000元,增值稅54600元,該批產(chǎn)品成本為315000元,貨款尚未收到。乙公司在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價(jià)格上給予6%的折讓。(1)8月16日,銷售實(shí)現(xiàn)時(shí):
甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款420000元,增值稅54600元,該批產(chǎn)品成本為315000元,貨款尚未收到。乙公司在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價(jià)格上給予6%的折讓。結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本時(shí):
甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款420000元,增值稅54600元,該批產(chǎn)品成本為315000元,貨款尚未收到。乙公司在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價(jià)格上給予6%的折讓。發(fā)生銷售折讓時(shí),根據(jù)紅字增值稅專用發(fā)票:
甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款420000元,增值稅54600元,該批產(chǎn)品成本為315000元,貨款尚未收到。乙公司在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價(jià)格上給予6%的折讓。(1)8月16日,銷售實(shí)現(xiàn)時(shí):(2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí):
甲公司2x21年8月16向乙公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款420000元,增值稅54600元,該批產(chǎn)品成本為315000元,貨款尚未收到。乙公司在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價(jià)格上給予6%的折讓。結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本時(shí):
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補(bǔ)償金記賬方式一樣嗎?
你好老師,有一個(gè)個(gè)體工商戶開了一張發(fā)票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局開了發(fā)票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因?yàn)槭杖胩伲儋Y產(chǎn)負(fù)債表存貨顯示,注銷的時(shí)候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個(gè)人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時(shí)候這個(gè)存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機(jī)場(chǎng)大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報(bào)的時(shí)候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關(guān)稅通過稅金及附加核算嗎