(1)計算2022年9月該企業應確認的銷項稅額 30*13%%2B600/1.13*13%%2B=72.93
1.某生產企業為增值稅一般納稅人,2022年9月發生以下業務:(1)將自產產品100件,作為福利發放給企業內部員工,該100件產品總的完工成本20萬元,該100件產品總的售價為30萬元(不含增值稅)(2)銷售庫存商品,開具普通發票注明含稅價款600萬元;(3)從農民手中購進免稅農產品5萬元(4)為生產應稅產品購進一批生產用原材料,取得的增值稅專用發票上注明金額400萬元,增值稅稅額52萬元,已支付貨款并已驗收入庫;同時購進貨物產生運費,取得合法運費發票,載明運費不含稅金額10萬元,已知:有關涉稅憑證合法且已通過稅務機關認證并在本月抵扣。要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。(1)計算2022年9月該企業應確認的銷項稅額(2)計算2022年9月該企業準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額;
1.某生產企業為增值稅一般納稅人,2022年9月發生以下業務:(1)將自產產品100件,作為福利發放給企業內部員工,該100件產品總的完工成本20萬元,該100件產品總的售價為30萬元(不含增值稅)(2)銷售庫存商品,開具普通發票注明含稅價款600萬元;(3)從農民手中購進免稅農產品5萬元(4)為生產應稅產品購進一批生產用原材料,取得的增值稅專用發票上注明金額400萬元,增值稅稅額52萬元,已支付貨款并已驗收入庫;同時購進貨物產生運費,取得合法運費發票,載明運費不含稅金額10萬元,已知:有關涉稅憑證合法且已通過稅務機關認證并在本月抵扣。要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。(1)計算2022年9月該企業應確認的銷項稅額:(7分)(2)計算2022年9月該企業準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額;(6分)
1. 某生產企業為增值稅一般納稅人,2022年9 月發生以下業務: (1)將自產產品100件,作為福利發放給企業內部員 工,該100件產品總的完工成本20萬元,該100件產品總的 售價為30萬元(不含增值稅) (2)銷售庫存商品,開具普通發票注明含稅價款600 萬元; (3)從農民手中購進免稅農產品5萬元 (4)為生產應稅產品購進一批生產用原材料,取得的 增值稅專用發票上注明金額400萬元,增值稅稅額52萬 元,已支付貨款并已驗收入庫;同時購進貨物產生運費, 取得合法運費發票,載明運費不含稅金額10萬元, 已知:有關涉稅憑證合法且已通過稅務機關認證并在 本月抵扣。 要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。 (1)計算2022年9月該企業應確認的銷項稅額:(7 分) (2)計算2022年9月該企業準予從銷項稅額中抵扣的 進項稅額;(6分)
1.某生產企業為增值稅一般納稅人,2022年9月發生以下業務:(1)將自產產品100件,作為福利發放給企業內部員工,該100件產品總的完工成本20萬元,該100件產品總的售價為30萬元(不含增值稅)(2)銷售庫存商品,開具普通發票注明含稅價款600萬元;(3)從農民手中購進免稅農產品5萬元(4)為生產應稅產品購進一批生產用原材料,取得的增值稅專用發票上注明金額400萬元,增值稅稅額52萬元,已支付貨款并已驗收入庫;同時購進貨物產生運費,取得合法運費發票,載明運費不含稅金額10萬元,已知:有關涉稅憑證合法且已通過稅務機關認證并在本月抵扣。要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。(1)計算2022年9月該企業應確認的銷項稅額:(7分)(2)計算2022年9月該企業準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額;(6分)
1.(15.0分)某生產企業為增值稅一般納稅人,2022年9月發生以下業務:(1)將自產產品100件,作為福利發放給企業內部員工,該100件產品總的完工成本20萬元,該100件產品總的售價為30萬元(不含增值稅)(2)銷售庫存商品,開具普通發票注明含稅價款600萬元;(3)從農民手中購進免稅農產品5萬元(4)為生產應稅產品購進一批生產用原材料,取得的增值稅專用發票上注明金額400萬元,增值稅稅額52萬元,已支付貨款并已驗收入庫;同時購進貨物產生運費,取得合法運費發票,載明運費不含稅金額10萬元,已知:有關涉稅憑證合法且已通過稅務機關認證并在本月抵扣。要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。(1)計算2022年9月該企業應確認的銷項稅額:(7分)(2)計算2022年9月該企業準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額;(6分)。(3)計算2022年9月該企業應納的增值稅稅額。(2分)增值稅基本稅率為13%,農產品扣除率為10%,運費稅率為9%。
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
(2)計算2022年9月該企業準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額;5*9%%2B52%2B10*9%=53.35