借遞延收益貸其他收益
老師您好 這個(gè)月收到企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返回 做了借:銀行存款 貸:遞延收益 上個(gè)月有員工在湖北滯留發(fā)了5000的補(bǔ)貼這個(gè)月可以做借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?還有因?yàn)檫@一員工在湖北滯留 申請(qǐng)了社保打來(lái)1540這我入什么科目?
老師,企業(yè)收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼款怎么入賬,我百度了一下應(yīng)該是:借銀行存款 貸遞延收益,發(fā)生相關(guān)支出時(shí):借管理費(fèi)用 貸銀行存款 同時(shí) 借遞延收益 貸管理費(fèi)用-社保,我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)費(fèi)用是要發(fā)給員工嗎?還是就是給企業(yè)的?
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,用于給員工繳納社保,賬務(wù)這樣處理,借:銀行存款, 貸:遞延收益;借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款;借:遞延收益,貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在社保局要來(lái)查這筆補(bǔ)貼,說(shuō)是專款專用,要求建立專賬核算?老師專賬核算是什么意思呢?怎么做吶?
老師你好,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助用來(lái)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來(lái)做分錄嗎? 1、收到政府補(bǔ)助時(shí),先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí), 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時(shí),按照折舊確認(rèn)遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營(yíng)業(yè)外收入。
老師,9月份的社保留工補(bǔ)助500元一個(gè)人,當(dāng)時(shí)我做到了遞延收益,借,銀行存款,貸,遞延收益,現(xiàn)在月底了我要怎么做,遞延收益怎么處理,謝謝!
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
能不能做到營(yíng)業(yè)外收入,政府補(bǔ)助里面,謝謝
可以的,可以這么做。