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老師,我們公司10月購買設備,已預付貨款50%,也已收到50%總貨款的發票,但是設備在12月才收到,這個要怎么做呢?

2022-12-26 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-26 10:52

你好,十月份借預付賬款,應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款,然后12月份設備到了,借固定資產 貸預付賬款, 銀行存款。

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快賬用戶9185 追問 2022-12-26 12:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-26 13:00

不用客氣,工作愉快。

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你好,十月份借預付賬款,應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款,然后12月份設備到了,借固定資產 貸預付賬款, 銀行存款。
2022-12-26
借在建工程,貸預付賬款。 借預付賬款貸銀行存款。
2024-01-08
您好,按合同金額做入庫,
2021-09-27
同學你好, 支付的款項先計入預付賬款,取得發票后轉入固定資產;
2021-12-13
你好,1.假設9月1日開發票50萬,貨9月份未發。可能11月發貨。貨款9月10日已收45萬 ,這個賬怎么做? 1、借銀行存款 貸預收賬款 2、2,假設7月1日已發貨50萬,但是9月1日才開發票45萬,9月10日日才收款45萬。 7月 借應收賬款50 貸主營業務收入50 開具的發票放在上面分錄的后面 9月10日 借銀行存款45 貸應收賬款45
2021-09-23
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