您好,按合同金額做入庫,
老師你好,請問讓其他公司開發的軟件程序本月已經驗收通過。按照正常來說可以將研發支出轉為無形資產了,但是現在有個問題,對方上月收到預付款時已經把合同全票開過來了,到但我們只支付了預付款,現在本將支付驗收款,到有可能合同金額會有調整就暫時未支付,請問這個情況掛的研發支出全額金額必須要在本月轉無形資產嗎,如果武轉了后續合同金額增加或減少又該怎么處理。
購買的研發使用的設備,只需要簡單安裝驗收就可以使用。在設備未發貨時,拿到了全款40%的發票,先支付40%的款項,相當于是預付款。等設備到了驗收后拿到50%金額的發票立即支付50%,最后3個月內再拿到10%金額的發票支付10%。請問這種情況怎么做賬?
(1)1月5日,購入材料一批,增值稅發票上注明價款10000元,增值稅稅額1600元。款項未付,材料尚未驗收入庫。本單位采用實際成本法核算。(2)1月10日以上采購的材料驗收入庫(3)假設到期因債權人撤銷,導致無法支付的這筆賬款(4)1月20日購入一臺需要安裝的設備,價款100000元,增值稅專用發票上注明的稅額為16000元,當日用銀行匯票支付貨款,設備已運達企業(5)1月26日通過銀行存款支付設備安裝費20000元,取得增值稅專用發票上注明的稅款3200元,設備于當日安裝完工,并投入使用。
(1)1月5日,購入材料一批,增值稅發票上注明價款10000元,增值稅稅額1600元。款項未付,材料尚未驗收入庫。本單位采用實際成本法核算。(2)1月10日以上采購的材料驗收入庫(3)假設到期因債權人撤銷,導致無法支付的這筆賬款(4)1月20日購入一臺需要安裝的設備,價款100000元,增值稅專用發票上注明的稅額為16000元,當日用銀行匯票支付貨款,設備已運達企業。(5)1月26日通過銀行存款支付設備安裝費20000元,取得增值稅專用發票上注明的稅款3200元,設備于當日安裝完工,并投入使用。填寫會計分錄
老師請問這個題政府會計分錄應該怎么做 某行政單位通過銀行轉賬支付購買一套專用設備用于專業業務活動,全部價款為60萬元,簽訂合同后支付第一筆貨款10萬元;該設備驗收時支付剩余貨款,設備無需安裝即可投入使用;該單位收到設備并支付扣除質量保證金3萬元(質保期1年)后的剩余貨款,該單位每月對該設備計提折1日5000元,達到保質期后支付了3萬元質量保證金。要求:根據上述業務,編制會計記賬的會計分錄。
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
您好,借固定資產,貸應付賬款~暫估,收到發票紅字沖回暫估,按發票金額做賬
那我相當于在還未收到設備的時候就已經做了固定資產?立即就開始折舊?還是我前2次付款都進在建工程,等設備到了結轉進固定資產?
您好,是設備入庫驗收做固定資產,
所以這就是我提問中有疑問的部分,設備未發貨時,我已經收到40%款項的發票,支付這部分金額。按要求就沒法做固定資產,這要怎么處理。不需要籠統的回答。
您好,收到發票,貸應付賬款~暫估(紅字)借應交稅費應交增值稅,貸應付賬款,借應付賬款。貸銀行存款