你好,一般是轉到無形資產了就要必須本月轉的,你可以等確定之后再吧研發支出轉無形資產
老師您好!去年開始乙(有公司無資質)掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規發票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現在不能轉私人賬戶了,讓乙公司開發票對公轉賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經扣收了增值稅及附加,還有2%企業所得及管理費2%,加上各種原因算下已經虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
老師你好,請問讓其他公司開發的軟件程序本月已經驗收通過。按照正常來說可以將研發支出轉為無形資產了,但是現在有個問題,對方上月收到預付款時已經把合同全票開過來了,到但我們只支付了預付款,現在本將支付驗收款,到有可能合同金額會有調整就暫時未支付,請問這個情況掛的研發支出全額金額必須要在本月轉無形資產嗎,如果武轉了后續合同金額增加或減少又該怎么處理。
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉手將該項目包給了包工頭C(相當于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工。現在A想讓C開發票給自己,想讓C提供的發票在稅務層面合規的話,請問: 1,對C有資質的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準,問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復。謝謝了!)
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發票,我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發票+對應的名義合同,這些發票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據發票付款?
我們公司8月給一家房地產公司開了一批空調設備發票,當月已經按照正常的銷售做了主營業務收入,并結轉了成本,但是9月的時候對方說由于資金管控,需要以我們公司的名義在項目所在地開一個農民工工資專項賬戶,他們會把這批發票的貨款付到我們新開的這個專項賬戶里面,然后再以工資的形式發出去,現在這個賬戶是沒有余額的,請問這個賬務應該怎么處理
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收到2022年的異常專票,我公司作為受票方必須做進項轉出么
注冊資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師,這回答該怎么回復
高速公路通行費專用發票可以計算抵扣嗎?
應納稅額是填本期累計金額嗎,利潤表
請問老師,小企業會計準則,利潤表這里有個財務費用其中利息費用(收入以-號填列),這項里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫進去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專票是不是不能抵扣
你的意思是說,等到合同的金額修改好后再轉嗎,因為按照道理來說是該驗收通過當月轉入無形資產,但是如果這個金額超時間沒有確認,就無法轉到無形資產了,這種有影響嗎,一般來說合同沒有規定時間的按照不低于10年攤銷,我這種的本來是該當月攤銷的,但是由于合同原因外后延遲了,那么我這邊攤銷的年限又如何確定呢。
對的,直接轉然后后期按發票金額再稍微調整一下就行,無形資產攤銷是10年的
調整是什么意思,意思是現在我按照對方開的全票金額在本月先轉入無形資產。總金額是12萬目前只付了3.5萬,剩下的未支付還是驗收款和質保金。本月是把這個發票的12萬先轉入無形資產嘛,如果后期調整金額小于或者大于12萬又如何調整。
就是后期可以稍微調整,借無形資產貸研發支出
如果后期只有10萬,那么要沖減之前的2萬嗎,但是之前的12萬已經進入累計攤銷了啊。12萬按照10年攤銷,當月就要攤銷1000元,如果后期15萬,也是同樣的道理。那該怎么弄。
是的,直接紅沖,然后多攤銷的部分也得紅沖, 2.如果少了要補就要做卡片變動處理,少攤銷部分要補上
那就是全部沖紅了,把上月沖紅的本月重新攤銷,然后本月該正常攤銷的繼續攤銷。無形資產也要做卡片嗎。多的不補,少的要補?
不用做卡片,我的意思是和固定資產一個道理,你直接做分錄就行
好的,明白了,也就是說不管大于12萬還是小于12萬都先把之前的沖紅在新的。那也就是說這本月可以先開始攤銷,等到合同金額修改了在做調整嗎。
對的,就是這個意思
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝