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你好,我找立峰老師,我終于知道您回答的和我問的,不是一個問題了,我問的時候沒問清楚,我重新提問表達一遍,你說的沒錯,-40+40=0,但是但是,稅法上要求職工福利費是職工薪酬的14%,那么請問職工薪酬是直接看貸方一年有多少金額相加就是對嗎,那這里出現了借貸-40+40,可是這個是有個貸方會算進應付職工薪酬的總額中,那不就是有2次都算進了嗎,之前2020-2022年沒調賬的,和2022年調賬的都會在算一次應付職工薪酬總額,那么假設2022年時真實工資是200萬一年,有了這個調賬,貸方總額變成了240萬,福利費的扣除金額從200*14%=28萬,到如今的240萬*14%=33.6萬了呀

你好,我找立峰老師,我終于知道您回答的和我問的,不是一個問題了,我問的時候沒問清楚,我重新提問表達一遍,你說的沒錯,-40+40=0,但是但是,稅法上要求職工福利費是職工薪酬的14%,那么請問職工薪酬是直接看貸方一年有多少金額相加就是對嗎,那這里出現了借貸-40+40,可是這個是有個貸方會算進應付職工薪酬的總額中,那不就是有2次都算進了嗎,之前2020-2022年沒調賬的,和2022年調賬的都會在算一次應付職工薪酬總額,那么假設2022年時真實工資是200萬一年,有了這個調賬,貸方總額變成了240萬,福利費的扣除金額從200*14%=28萬,到如今的240萬*14%=33.6萬了呀
2022-12-25 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-25 10:10

你好,看到了,我在看

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齊紅老師 解答 2022-12-25 10:12

同學你好,調賬的目的是為了調賬親,不影響實際應計提數,所以不應作為計提的依據。

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齊紅老師 解答 2022-12-25 10:37

親,還有你說的情況,如果不再做為工資,以前匯算是限額扣除的福利費也就不能扣了。

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快賬用戶5546 追問 2022-12-25 11:20

您的意思是我還要把之前的那個匯算清繳的表我還得重新調一遍嗎?

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快賬用戶5546 追問 2022-12-25 11:21

還有那個應負職工薪酬本身就是貸方的一年的總額呀,那你怎么樣,把這個剔除出來從哪個表里面去調呢,從匯算清繳表里面在哪一個個格里面去填?

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齊紅老師 解答 2022-12-25 11:51

是的,如果不符合應付職工薪酬,按應付賬款,那就需要把申報表相關項目一并調整。

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你好,看到了,我在看
2022-12-25
您好!匯算清繳前實際發放的金額就是上年可以稅前扣除的金額按你這個說法,你們計提的金額小了,那么現在你們需要按照實際發放的金額來做匯算清繳
2022-02-17
1,沒有通過制造費用,這個問題不大,制造費用本就是過渡性科目,最終對報表數據不影響 2,沒有通過應付職工薪酬屬于做賬不規范。臨時工如果不屬于固定雇傭工,保險就不是必須繳納,協議約定清楚就可以, 3,你這個發的工資需要正常申報個稅,就沒問題
2022-12-10
您好,正在給您回復,謝謝
2023-02-14
你好,可以直接把2019.12月的工資直接納稅調增
2021-04-20
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