您好 所得稅符合小微企業(yè) 資產(chǎn)總額5000萬 從業(yè)人數(shù)300人 應(yīng)納稅所得額300萬 符合這三個條件就是小微企業(yè)
彌補(bǔ)虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數(shù)不一致
發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)收入發(fā)現(xiàn)多開了,成本也已經(jīng)確認(rèn)了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業(yè),給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫(yī)保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業(yè)繳納社保,不領(lǐng)工資,對目前正在領(lǐng)的失業(yè)金有影響嗎?
老師 個稅系統(tǒng) 1個月內(nèi)還可以導(dǎo)兩次的 因為報一次 4這會要預(yù)算 這個月發(fā)放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產(chǎn)加工企業(yè),購進(jìn)得固定資產(chǎn)叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當(dāng)于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責(zé)任公司,現(xiàn)在一個股東將所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個股東,需要準(zhǔn)備什么資料呢,股權(quán)轉(zhuǎn)讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進(jìn)項票
第6問 答案給的是恰當(dāng) 不需要執(zhí)行第2和3的流程嗎
關(guān)于這個企業(yè)匯算清繳之前暫估的入庫單發(fā)票不及時回來需要企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)增,是哪條稅法規(guī)定的。因為入庫單暫估,然后進(jìn)去成本的,
老師,這個勞務(wù)公司的成本大都是個人在稅務(wù)代開的發(fā)票。簽訂的合同也是本勞務(wù)公司和個人,部分和公司簽的勞務(wù)外包合同,請問老師,這個需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)合同是需要繳納印花稅的
意思就是不管是和公司簽的還是個人簽的都要繳納印花稅對嗎?
是不是建筑勞務(wù)?不是的話 就不要交
就是勞務(wù)公司。但簽的合同是道路施工方面的
如果是個人的勞務(wù)就不要繳納好了 跟甲方簽訂的建筑勞務(wù)就要繳納
好的,老師,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額這樣算對嗎?
請問利潤總額是多少?
大概40幾萬
這個月沒過完還沒算,預(yù)估這個數(shù)
應(yīng)納稅金額這樣計算400000*0.25*0.5*0.2=10000