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本題是該設備的進項稅額已經抵扣過了,如果該設備進項稅額還沒抵扣,應該怎么計算,麻煩老師詳細列出來

本題是該設備的進項稅額已經抵扣過了,如果該設備進項稅額還沒抵扣,應該怎么計算,麻煩老師詳細列出來
2022-12-23 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 15:06

沒有抵扣過且是09年以前 應交增值稅(80-38)*0.02=0.84

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快賬用戶7166 追問 2022-12-23 15:08

這設備是14年買的啊,不是09年

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齊紅老師 解答 2022-12-23 15:12

那計算是是一樣的跟題目呀

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沒有抵扣過且是09年以前 應交增值稅(80-38)*0.02=0.84
2022-12-23
你好,這個不都是已經銷售出去了嗎?怎么還抵扣了?
2023-11-13
對于這種情況,企業需要將出口貨物的進項稅額轉出,并按照退稅率進行退稅。如果該進項稅額已經抵扣過,即已經在之前的購進原料的進項稅中抵扣過了,那么在轉出時就需要補繳相應的稅款。 具體來說,如果該報關單號下的進項稅額已經抵扣過,則需要將該進項稅額轉出,并補繳相應的稅款。如果該報關單號下的進項稅額沒有抵扣過,則不需要進行補繳稅款的操作。
2023-10-08
你好,納稅調減30減2.5如果是一般納稅人。
2023-05-13
你好;? ? ?進項稅是? 做三級科目去的; 待認證中進項稅? ? 做? ?應交稅費- 待認證進項稅??
2022-02-22
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