你好 (1)5月5日,購入甲材料,增值稅專用發票上記載的貨款120000元,增值稅額為15600元,發生裝卸費1400元,全部款項以銀行存款支付,材料尚未運到; 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)5月11日,該批甲材料已驗收入庫,結轉其實際采購成本; 借;原材料,貸:在途物資 (3)5月12日,根據合同規定,向東方公司購買乙材料,以銀行存款預付貨款150000元; 借;預付賬款,貸:銀行存款? (4)5月18日,向東方公司購買的乙材料運到企業并已驗收入庫,收到對方開來的增值稅專用發票,發票注明材料價款120000元,增值稅額15600元; 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 (5)5月20日,收到東方公司退回多付的預付貨款。 借:銀行存款,貸:預付賬款
東方公司2019年9月份發生如下采購業務: (1)9月5日,公司購入甲材料5噸,每噸8000元,乙材料10噸,每噸6000元,共計價款100 000元,增值稅進項稅額13000元,發生運雜費4500元,材料尚未到達全部款項用銀行存款支付。運雜費按甲、乙兩種材料的重量為標準進行分配。 (2)9明月15日,5日購入的甲、乙材料運到企業,驗收 入庫。 (3)9月20日,公司購入甲材料2噸,每噸8000元,增值稅進項稅額2080元,發生運雜費500元,材料已驗收入庫,全部款項尚未支付。 (4)9月21日,通過銀行轉賬向南方公司預付生產設備款10000元。 (5)9月29日,收到南方公司發運的生產設備,價款8000元,增值稅額20800元,設備驗收合格,以銀行存款支付設備余款。 請根據以上業務,編制相應的會計分錄。
1.乙公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,存貨采用實際成本計價法,5月份發生如下存貨業務:(1)5月5日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明材料價款50000元,增值稅額6500元,貨款已通過銀行轉賬支付,原材料已驗收入庫(2)5月11日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明材料價款200000元,增值稅額26000元,同時,銷貨方代墊運雜費3200元,運輸增值稅額288元,上述款項已通過銀行轉賬,支付材料尚在運輸途中。(3)5月13日,購入原材料一批,增值稅專用發票標明材料價款65000元,增值稅8450元,采購款項已于上月預付。(4)5月15日收到13日原材料供貨方退回的多余預付款1550元。(5)5月20日,購入原材料一批,增值稅專用發票注明價款60000元,增值稅7800元,材料已驗收入庫款,項尚未支付。(6)5月28日,購入原材料一批,材料已運達企業并驗收入庫,但發票賬單等結算憑證尚未到達,月末時該批材料結算憑證仍未到達,公司對該批材料估價35000元入賬。要求:編制上述業務會計分錄
艾達股份有限公司為增值稅一般納稅人,采用計劃成本進行材料的日常核算。2021年5月8日,公司購入A材料一批,專用發票上記載的貨款為3000000元,增值稅稅額390000元,發票賬單已收到,計劃成本為3200000元,已驗收入庫,全部款項以銀行存款支付。2021年5月9日,公司采用匯兌結算方式購入一批B材料,增值稅專用發票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,發票賬單已收到,計劃成本為180000元,材料尚未入庫,款項已用銀行存款支付。2020年3月5日,公司收到上述B材料,并驗收入庫。2021年5月16日,公司采用商業承兌匯票支付方式購入C材料一批,增值稅專用發票上注明的價款為500000元,增值稅稅額為65000元,發票賬單已收到,計劃成本490000元,材料已驗收入庫。2021年5月27日,公司購入D材料一批,材料已驗收入庫,發票賬單未到,月末應按照計劃成本600000元暫估價入賬。
A公司5月發生以下經濟業務,請根據材料編寫對應的會計分錄。(20分)5月1日,A公司購進甲材料一批,取得的增值稅專用發票上注明貨款為200 000元,增值稅26 000元,發生裝卸費5000元,款項均已通過銀行轉賬的方式支付,材料尚未運達。5月10日,上述甲材料運達A公司,并驗收入庫。要求分別編寫5月1日、5月10日的會計分錄
5月1號,A公司購進甲材料一批,取得的增值稅專用發票上注明貨款為200000元,增值稅26000元,發生裝卸費5000元,款項均已通過銀行轉賬的方式支付,材料尚未到達5月10日,上述甲材料運達a公司并驗收入庫要求分別編寫5月1號,5月10號的會計分錄
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
發票可以這樣開嗎?如豆制品,不寫數量,就寫價格,然后備注什么產品可以嗎?
老師您好!問下每月成品入庫需要每天入庫單作附件嗎?因為每月實際入庫大于做賬入庫的,會有一部分不能做賬里面,因為原材料發票收到不及時,或者有什么好的處理
老師:怎么利潤表中“稅金及附加”項目中含有增值稅,那么交增值稅要通過稅金及附加科目嗎?分錄怎么寫?
2024年成本發票重復入帳,匯算清繳時帳上怎么做憑證,借,工程施工500萬,貸,應付賬款500萬,2025年匯算清繳時怎么做憑證
老師,企業開辦費在匯算清繳中怎么填列?謝謝!
員工有申報工資,但是沒有買社保,可以的嗎?
工商年報,實繳,出資日期有多次出資,日期填哪個,
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?